借应收票据 贷应收账款 借费用科目 借银行存款 贷应收票据
老师,我有一个电子承兑的问题,那个对方是单位付款的时候是电子承兑,电子承兑付的公司账户,然后我们贴现找的贴现公司,贴现公司又将现金转给我们公司账户,这么做对不对,用不用和贴现公司签合同,需要的话要签什么合同
你好,我想问一下,对方公司给我们贴现,我们现在把承兑付给对方公司,那么我付承兑的分录怎么做?谢谢了。之前供应商给我们承兑时,我是借:应收票据,贷:应收账款。现在有家公司给我们贴现,我先把承兑付给人家,人家才会给我贴现。我现在问的是,我对你对方承兑的分录怎么做?不是问的对方贴现给我的分录怎么做。请仔细看我问的什么问题
老师,公司账户有一张承兑汇票10万元,已经找相关单位贴现10万也到账了,请问这个分录应该怎么做的
老师,我单位银行承兑找个人贴现了,分录怎么做
老师咨询个问题,对方给我承兑汇票我又找单位贴现,这个分录应该怎么做了呢
老师你好!有劳务公司只有销项,没有进项票,现在被预警了,现劳务公司给包工头包工包料做工,因此没有进项,怎样与他们解释这个情况,老师指导一下
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
费用科目填什么费用
财务费用手续费
不是的 计入管理费用就可以了
应收票据需要有二级科目吗
同学你好应收票据二级科目的主要类型包括:银行汇票、银行本票和商业票据
我怎么来区分这3个票据
票据上都写着自己是啥呢 直接显示
电子商业汇票系统,是不是就是商业票据?
是的 这个是商业票据的