你好!属于加速折旧!金额多大呢
老师,请问一下,企业所得税汇算时,A105080表填好了保存不了是怎么回事?2020年固定资产折旧6月份以前是每月正常折旧的,6月份时就把剩余的全部一次性折完了。我做20年汇算清缴时,就把多余的折旧金额填到了A105080表的第30行(企业外购软件加速摊销)。现在我做21年汇算清缴,填A105080表就保存不了了,是不是与我20年的汇算清缴有关?
老师,想问下我们前年6月买的一台电脑,员工一直到去年6月才报销的,电子产品计提折旧3年,我去年7月一次性计提了一年的折旧,然后今年汇算清缴去年所得税的时候系统就提示我折旧摊销有问题,这个要紧吗,我怎么修改比较好
感谢老师,老师小规模纳税人9月份购买了一个冷柜当天付款并收到普通发票12000,借固定资产贷银行存款12000,可以在10月份直接全部折旧摊销吗,借管理费用折旧费12000贷累计折旧12000?如果不能全部折旧摊销那么要减5%残值后按几年摊销呢?第二个问题单位固定资产19万,已经计提了18万,请问做账时还接着计提吗,直接计提到19万,还是应该有留多少残值就不再计提折旧了呢?第三个问题单位租房每年付五万租赁费,于10月付款,借管理费用租赁费5万贷银行存款5万?就不用按月摊销一年了是吧,还是借预付账款5万贷银行存款5万,然后11月份开始借管理费用租赁费4166贷预付账款4166,每月都一样摊销一年?
老师,2019年有一个折旧5年的一个产品,当时 借管理费折旧费 贷累计折旧-a 前面按月正常折旧了3年, 第37个月的时候,不知咋回事就一次性全部摊销了,有什么影响啊,这属于加速折旧了吗。。
老师好,例如我们公司今年购进了100万的资产,报税时一次性计提折旧,按正常折旧年限是5年,那是不是就产生税会差异,假如按正常折旧我们今年应该计提的所得税是 借:所得税费用200万,贷:应交税费-所得税200万,但是因为报税时一次性折旧,那分录是不是要调整成这样: 借:所得税费用 200万 贷:应交税费-所得税180万,贷:递延所得税负债 20万?这个分录有问题吗
考试V模式怎么操作?
请问一下收据算费用票吗
去年的外账,能跟今年的外账一起算吗
去年外账89000,今年外账30000,账上有收到去年外账的46000,那么三个人分,一人分多少
无生产能力的混凝土商贸公司可以委托有资质搅拌站加工混凝土销售吗
在现金流量表中,缴纳的个人所得税,为什么填入各项税费栏,个税应该是给职工发放工资里扣出来的,是不是应该统计到发放工资里
不明白其他综合收益的30是怎么来的
无生产能力的混凝土商贸公司可以外购有资质搅拌站的混凝土销售吗
这道题第四问题目没有说除政府补助那10万以外的90万是应收还是银存,我把完整的确认收入结转成本的分录写了算对吗?会不会扣分?
交学费,交了一个还有一个,交下一个的时候显示异常
金额小,174/月 一次性折了3500,
你好,这种没关系,本来3500也可以直接计入费用
买的家具 我一次性折旧的话 对外应该怎么说辞,就说家具损坏了?这个说法可行?
你好!调整账务,直接计入费用了!本来我无需计入固定资产。
???没明白无需计入固定资产是什么意思, 你意思是这个损坏了措词不行是吗? 固定资产已经做完了,借固定资产 贷银行。 摊销的时候5年, 借管理费折旧费 174元 贷累计折旧-a 174元,我现在是第37个月的时候 借管理费折旧费 3500元 贷累计折旧-a 3500元 。是这么个情况
我的意思是,作为调整账目说法也可以。就是原本记的不对了,现在计入费用属于更正。
借管理费折旧费 3500元 贷累计折旧-a 3500元 。 这笔凭证发生在2020年。 现在是2024年了 我需要做什么账务处理吗。
你好!24年不需要做处理。
谢谢老师,那么2020发生的这边错凭证的 ,我对外税务怎么说法合适,
你好,说原来入固定资产不对,重新调入费用了。