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请问老师,公司对公户购买物资,对方下个月开票,应该怎么做账

2024-03-29 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-29 10:11

先暂估入库就是,正常结转成本

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快账用户5336 追问 2024-03-29 10:12

不是库存商品,就是管理费用的东西,具体的账务怎么做啊

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齐红老师 解答 2024-03-29 10:19

那么费用也可以在发生的当月暂估,发票到了附在凭证后边

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快账用户5336 追问 2024-03-29 10:20

那就是我正常做借管理费用,贷银行存款,下月票到了直接附发票到凭证里是吗

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齐红老师 解答 2024-03-29 10:23

是的,就是那样做的的哈。

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先暂估入库就是,正常结转成本
2024-03-29
你好,借:管理费用等 应交税费 贷:其他应付款
2020-10-14
你好!这笔费用最终谁承担?指定公司给你嫩开发票吗?
2021-07-01
你好,做无票购进材料分录  借:原材料,贷:银行存款 
2021-07-14
您好,他是个体户,核定征收,不需要做成本费用,按收入核定 应纳所得税额=应纳税所得额×适用税率 应纳税所得额=应税收入额×应税所得率
2024-04-28
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