你好是的,就是这样子做。那个
老师,上个月货还没确认收入,收到货款前面会计记了借:银行存款 贷:应收账款 这个月退部分货款,分录这样做可以吗? 借:银行存款 (红字) 贷:应收账款 (红字)
老师,银行预付材料款,因为账号错误退回,重新再付款,我分录这样做可以吗,预付时借:预付账款5000贷:银行存款,退回时借:预付账款红字;贷:银行存款红字,还是要借银行存款,贷预付账款呢?
老师,平时做账都是根据银行回单做账,分录这样写:借 银行存款,贷 应收账款,借 应付账款,贷 银行存款。月底怎么确认收入和结转成本呢?
老师,销售货物货已发出,票未开款未收这样做对吗? 发出货物 借应收账款 贷库存商品 收到货款 借应收账款(红字) 贷库存商品(红字) 借银行存款 贷应收账款 开出发票 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
会计主管喜欢根据银行收款回单借:银行存款,贷:应收账款, 第二张记账凭证根据销售发票来借应收账款 贷主营业务收入,应交税费销项 根据付款回单做一张凭证,借预付账款。贷银行存款, 再根据收到的进项发票 借:库存商品 应交税费进项 贷预付账款 这样也是可以的吧,^_^
老师,请问A实缴100万,然后股权转让给了B,现在B又要全额转让给C和D,比例是6:4,可以直接用这100万的实缴金额吗
老师,公司需要满足什么条件,才能接收有工作居住证的员工啊
老师,请问律师事务所预收账款贷方一直挂账,需要确认无票收入缴纳税金吗?
我们跟韩国签订的停车设备供应合同一共对方出47万,我方在国内购买停车设备所需要的所有材料,韩国公司单独提供一种电机从韩国发过来,但是不需要我们加工,只是最后和我们生产的东西组装起来,我们是收的整体的价钱,没有单独区分组装的加工费是多少,这种情况,我是算进料加工还是来料加工呢,应该怎么操作最有利
老师您好,我们这边的社保是当月社保当月交。那么我做账的时候就是计提缴纳在一起,计提的话是计提公司➕个人部分的总数,就是我银行划款出去的数据对吧
我们自己的库存商品。发放给员工。是员工福利。那之前抵扣的进项税额需要转出吗?
老师,为啥第八题不选B 第八题的B和第六题的C不是一个意思吗
员工工资5000,每月应扣个人部分社保523,七月底离职了,但是八月社保还要继续缴纳,费用走工资全额(1700)扣除,现在7月8月的会计分录分别怎么写?
老师,我申报完增值税交完税在哪里打印交款凭证
我有一笔收入,在24年没有入账,在25年确认了收入,做了以前年度损益调整科目,更正了24年的汇算清缴,那我24年的财报需要更正申报吗?如果不更正的话那个报表数额对不上
你好是的,就是这样子做。
借:应收账款 红字负数金额在贷方;贷:银行存款 金额也在贷方。是这样的吗?
你好!你可以直接借银行存款 贷库存商品等。
我现在根据银行回单做账啊
你好!你退货,要看实际有没有退货。因为除了银行存款,还有一方,要根据实际确认
肯定有退货啊,因为我们一般是先做银行的
你好!你可以先借银行存款 贷应付账款。 然后再借应付账款 贷库存商品