根据《营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法(试行)》(国家税务总局公告2016年第29号),境内企业向境外企业支付的某些服务费用可能享受增值税免税政策。例如,如果服务完全在境外发生,并且属于规定的跨境应税行为,如工程项目在境外的建筑服务、境外会议展览服务等,这些服务可能免征增值税。在这种情况下,境内企业不需要代扣代缴增值税。 企业所得税 对于企业所得税,境内企业向境外企业支付的费用,如果属于境外所得,根据《中华人民共和国企业所得税法》和相关规定,境外企业在中国境内没有设立机构场所,且所得与机构场所无实际关联的,一般不需要在中国缴纳企业所得税。但是,如果境外企业在中国境内有设立机构场所,或者所得与机构场所有实际关联,那么可能需要缴纳企业所得税。
向境外企业采购设备,境内企业需要代扣代缴企业所得税吗
完全发生在境外的服务是不是不用代扣代缴增值税和企业所得税
境内企业委托境外企业在境外进行设备检验并支付相应的款项,境内企业需要代扣代缴税费吗
境内企业向境外企业支付完全在境外发生的费用,要代扣代缴增值税和企业所得税税吗
什么情况需要代扣代缴企业所得税?代扣代缴增值税? 向纯境外企业支付,境外港口到境外目的地的保险费,需要代扣代缴吗?
老师,现在向银行借款10万,应付账款5万,结果把10万都付给了客户,客户把多出来的5万元转给了我司的友情个人,前财务做账挂:其他应付款-友情个人,这样做账合规吗?
老师发票金额418.7税务局可以抵扣金额415.48老师怎么做账呢?
老师,我们是高新技术企业,现在在填报科技型中小企业申报,我们汇算清缴表A107012 本年研发费用加计扣除总额填写3208654.35.那研发费用加及扣除所得税减免额是多少呢
请问老师,股东实收资本的转入没有备注“投资款”,可以做实收资本科目吗
股东投入的实收资本可以撤回吗?朴老师
接前任会计的账要不要调账
我公司销售商品100元/吨自提价,税率13%,本应客户自提,现需我司送货上门,收客户130元一吨,运费为:30元一吨,运费税率是9%,因税差所造成的税费损失啥计算呢?应收回客户的税差损失多少钱呢?
建筑工程,小规模,有个项目有工程作业,还有销售材料,要怎么开票?是工程与材料分开开票吗?
老师们有没有那种给税局提供的存货周转异常的整改自查文档,带数据的,该怎么写
老师,8月份工资表少扣一个人的社保,如何做账务处理,谢谢