根据《营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法(试行)》(国家税务总局公告2016年第29号),境内企业向境外企业支付的某些服务费用可能享受增值税免税政策。例如,如果服务完全在境外发生,并且属于规定的跨境应税行为,如工程项目在境外的建筑服务、境外会议展览服务等,这些服务可能免征增值税。在这种情况下,境内企业不需要代扣代缴增值税。 企业所得税 对于企业所得税,境内企业向境外企业支付的费用,如果属于境外所得,根据《中华人民共和国企业所得税法》和相关规定,境外企业在中国境内没有设立机构场所,且所得与机构场所无实际关联的,一般不需要在中国缴纳企业所得税。但是,如果境外企业在中国境内有设立机构场所,或者所得与机构场所有实际关联,那么可能需要缴纳企业所得税。
向境外企业采购设备,境内企业需要代扣代缴企业所得税吗
完全发生在境外的服务是不是不用代扣代缴增值税和企业所得税
境内企业委托境外企业在境外进行设备检验并支付相应的款项,境内企业需要代扣代缴税费吗
境内企业向境外企业支付完全在境外发生的费用,要代扣代缴增值税和企业所得税税吗
什么情况需要代扣代缴企业所得税?代扣代缴增值税? 向纯境外企业支付,境外港口到境外目的地的保险费,需要代扣代缴吗?
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
麻烦问一下,公办学校的食堂,不对外开放,也不盈利,需要办营业吗?如果需要办,需要什么资料
执照经营范围为 一般项目 业务培训 培训内容大概是主播行业情况等 这种开发票,开什么内容?
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,暂时还没缴纳社保,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
公司厂房重新装修,要不要申报房产税?
如果发票是去年的,今年想报销怎么办
我把销售方和购买方都是我咋办
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?