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给同一家公司转账15万,2月份转账12万,3月份转账3万,但是发票开到一起,这个做账的时候应该怎么做做成嗯一次的还是做成两个月的

2024-03-29 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-29 14:35

你好,你的费用可以一次做,付款的时候分开来做。

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您好,开发票若同时满足收入确认,借应收账款2贷主营业务收入,应交税费应交增值税,收款,借银行存款,贷应收账款1.5
2021-04-18
你好,同学 收到款项 借:银行存款  220    贷:其他应付款 支付款项 借:其他应付款100    贷:银行存款
2020-11-12
直接挂其他应收款-老板
2024-01-10
两万七需要做红字冲销 这个就可以,这个和这个人是啥关系,你个税申报3万??需要去更正申报,
2021-01-05
你好,你这个1月份借,预付账款贷,银行存款,然后3月份借,主营业务收入,贷,应交税费,应交增值税。 然后按比例结转成本。借主营业务成本,待预付账款。
2023-04-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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