咨询
Q

2020年12月31日转账给个人,本来应该转账3千,因为粗心转成3万了,收假后发现转错了,联系个人也联系上了,现在不清楚应该让个人退回3万还是2万7,他这个还涉及个税,如果退回3万是不是要做红字冲销?两万七还需要做红字冲销吗?个税需要一起冲吗?

2021-01-05 09:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-05 09:05

两万七需要做红字冲销 这个就可以,这个和这个人是啥关系,你个税申报3万??需要去更正申报,

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
两万七需要做红字冲销 这个就可以,这个和这个人是啥关系,你个税申报3万??需要去更正申报,
2021-01-05
问题1:关于这笔不再支付的款项已按照比例开具红字普票,那么还需要在其他系统做相关申报么?比如出口免抵退系统需要做什么操作么? 对于已经开具红字普票的未支付款项,需要在税务系统中进行相应的申报。具体来说,您需要按照以下步骤操作: 1.在出口退税系统中,将该客户的所有相关业务进行冲减。具体操作可以咨询当地税务部门或出口退税系统的技术支持人员。 2.在增值税申报系统中,将该客户的未支付款项进行冲减,并在相应的申报表中填写冲减的金额和税额。 3.如果该客户的未支付款项属于坏账,您还需要在年度企业所得税汇算清缴时进行相应的税前扣除。 问题2:需要做转内销或者进项税额转出么?如果进项税额转出,这个转出的金额如何确定?账务如何处理? 根据您提供的情况,由于该客户的未支付款项属于出口业务,因此需要进行转内销处理。同时,由于该款项已经开具了红字普票并进行了相应的税务申报,因此您还需要进行进项税额转出的处理。 具体来说,您需要按照以下步骤进行账务处理: 1.将该客户的未支付款项转入内销收入,并在账面上进行相应的会计处理。 2.将进项税额转出,具体的金额可以按照该款项的含税金额或所对应的进项税额进行确定。具体的计算方法可以咨询当地税务部门或会计师事务所。 3.进行增值税申报,将进项税额转出的金额填入相应的申报表中。 问题3:如果做转内销,是直接按照无法收回的款项按照不开票申报销项税额不? 不可以。在进行转内销处理时,需要按照正常的销售业务进行处理,即按照开具的红字普票金额进行销项税额的申报。如果未收到款项,可以在账面上进行相应的坏账处理,但不需要在增值税申报表中申报销项税额。
2023-11-29
您好,因为新股东受让股权价值很低,所以正确操作是按公允价值转让股权,原股东收到股权转让款后偿还公司。
2020-08-25
主要从以下几点来判断:1、收入的变化情况,你把最近五年申报的收入、成本、税费列出来,看下变化情况,不要大涨大跌就可以。2、计算下所得税税负率,用缴纳的企业所得税额/营业收入,计算5年的税负率,看下变化情况。3、你现在接手是2021年二季度预缴所得税还是汇算清缴2020年的所得税,140万利润,收入是多少?尽可能保持税负的平稳。4、账务处理,外账的相关单据一定要清晰完整,要和实际业务匹配,比如人数,工资、社保、个税,税务风险是综合来判断的,不仅仅是企业所得税。
2021-06-01
同学您好,是要写分录吗
2023-11-10
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×