你好,你的意思是这笔费用没有收到发票前面已经做账了?然后收到发票又做了?

老师,你好,我们公司开通了银行的一项收款码收款(用微信或支付宝支付货款,收入会直接到银行)然后有笔钱,我们是一笔头做的凭证是,借 银行存款,贷 主营业务收入 应交税费应交增值税 其中有一笔,在下月又开了发票,那么请问我应该怎么操作处理。
老师,现在收到银行退的购买支票钱,当初分录是这样 借:财务费用-手续费 贷:银行。我现在收到银行退的钱了,应该怎么写分录?
老师,请问对公账户收到短信服务费的专用发票,会计分录该怎么写。当时自动扣款时写的分录是借:财务费用-手续费 贷:银行存款
你好,老师,本年我按流水把公户手续费每笔都做成了财务费用,手续费。到年底收到银行开的手续费的专票,现在要做账,而且收到银行手续费专票和我做在账上的不一致,现在要怎样处理。
老师,公司手续费发票 收到的是专用发票 我都一笔一笔写分录了 然后我收到发票后 我在写 财务费用- 应交税费 增值税 贷 银行 这费用会重复 请问该怎么处理的好?
事业单位申请财政资金新建一栋楼,已经竣工决算转固了(价值1个亿),后面第二年后,该楼的一,二楼层因开展新业务需求,又重新申请新的财政资金用装修(1千万)、购买部分家具(100万)和设备(200万),现在这个新装修购买家具、设备的项目已经做了竣工决算了,请问后面这部分用于装修,购买家具,设备的财政资金该怎么转固?是分成3部分资产卡片转固吗?装修部分资金能否转到新建楼层主体建筑的资产卡片里?(就是整栋楼的资产卡片价值变动,增加这部分装修资金,资产卡片价值变为1亿+1千万)
老师,银行回单上写的备注是注资,是2024年的,当时没注意就写了往来分录,这个需要调整吗
老师,公司买了个房产,目前手上只有合同,付了第一笔房款,是不是付款所有款房子才会过户?契税是什么时候交?过户的时候吗?什么时候申报房产税跟土地使用税?
当年有利润,也已经做账结转了,但结转完本年利润之后又计入了成本,相当于本年利润结转多了,现在要把结转多的那部分调回来,是计入本年利润结转科目的借方负数,还是贷方正数?对应提取的法定盈余公积和未分配利润,是计入贷方负数,还是借方正数?
全年一次性奖金就只能使用一次吗?
请问老师,生产型出口企业税负率为0,出口收入大于内销,当月销项税金是3万,进项税金是8万,免抵退税是5万,增值税申报主表进项留抵税额是5万,免抵退税汇总表中:免抵退税额合计5万,期末留抵5万,应退税额也是5万,免抵税额是0,这种情况下,税负率为0是吗?
当年有本年利润,也已经做账结转了,但结转完本年利润之后又计入了成本,相当于本年利润结转多了,现在要把结转多的那部分调回来,是计入本年利润结转科目的借方负数,还是贷方正数?
老师,代理记账公司,在税务报道的时候,会计核算方法中的成本核算方法选哪种比较好
老师,你好,麻烦咨询一下二手车卖了,是抵扣过的,累计折旧的残值的账务处理
想咨询下,如果把24年的账进行反结账,修改凭证,25年的期初是不是就和24年年末不一致了?期初我记得是不是改不了?
老师 因为我按时间来做银行帐 但是发票是次月收到的
就是先付钱,后面拿到发票?
手续费 银行直接从对公户 扣了呀
那我平时扣手续费 借 财务费用 手续费 贷 银行 那我次月收到发票 借 应交税费 增值税 贷 财务费用 -手续费 这样就行了吧
嗯嗯。这样是可以的
有更好的解决方法吗?
没有的,一般是这样做的