您好,那些的话,是最好别调整的这个

企业汇算清缴多计提的工资,已经调增了,账上还有多计提的应付职工薪酬,如何做账调整呢
老师好,小微企业企业所得税汇算清缴:职工薪酬支出/固定资产纳税调整明细表,不需要税前调整,但是有发生数据,需要填写吗
所得税汇算清缴后要调整2022年多计提的奖金,借应付职工薪酬薪酬,贷以前年度损益调整。我用的是小企业会计准则,没有以前年度损益调整科目,请问老师要还可以记入什么科目?
老师,23年所得税汇算清缴的时候对22年的纳税调整项目是这样的:22年计提职工薪酬900万且支付100万,还有800万是23年支付的,因为当时成本太多了所以就将这个职工薪酬纳税调增了800万,那我23年的企业所得税汇算清缴的报表里成本跟这个800万没有关系吧,不需要调增调减吧
老师,23年所得税汇算清缴的时候对22年的纳税调整项目是这样的:22年计提职工薪酬900万且支付100万,还有800万是23年一月支付的,因为当时成本太多了所以就将这个职工薪酬纳税调增了800万,那我23年的企业所得税汇算清缴的报表里成本跟这个800万没有关系吧,不需要调增调减吧
有这么一个情况有位职工今年退休年龄了,社保交了6年了是2020年开始缴纳的,意思就是到了退休年龄没交够十五年,公司现在没义务给他交社保了哈
公司总共买了10万的好茶叶中秋送给公司客户们,开的普票,是做业务招待费还是做销售费用比较好?
我想知道,帮个体工商户代账,在每个季度申报经营所得A表的时候,如何不要老板的验证码直接自己登录进去
exw出口的没有运输单据怎么办
老师,单位有一个同事上社保,她只上养老,不上医疗,这种我怎么操作?医疗和养老系统现在是分开了嘛?我只需要社保增员养老那不做增员可以吗?
办公室的租赁合同可以做成本吗、但是房东没有开发票
老师好 我这边总公司汇总纳税备案写外地分公司不就地缴纳所得税,分公司这边备案不通过要求就地缴纳,但是总公司一直不改。想问一下这种情况分公司怎么申报季度所得税?
老师,收到外汇,银行回单里写着122990未纳入海关统计的货物要报增值税吗
注册的公司,只有一个法人股东,财务负责人也是这个法人,占股100%,有什么风险吗
一个资产含税43万元,第一次开票33万元,第二次开票5万元,剩下5万不知道什么时候开,怎么入账?
我们是真的没发工资
想调增是把这个的
我已经调完了,老师我想问还可以调整哪里
没发工资,那部分确认的费用可以调整
老师你是真不回答,我说我已经调完了,但是现在不够,还需要调增
就是你这个薪酬调完后,你如果还想调增,只有把你的成本,当做都是无票的调增其他没有办法了,但是这个是存在风险的只能给您说
请问一下这次理解了吗?
我是小微,是直接在扣除类其他里调增吗
嗯对,但是只能说这部分存在风险,是一个办法,存在一些风险
我在风险提示的时候有了,那我可以调整利息吗?但是我的利息都是有发票的
别,利息千万别调整,这个不建议
我已经调整了,因为有个过桥的手续费发票不太行!那调哪里啊老师
A 10600这个表你可以打开一下
我已经打开了,直接打多点要不就没次数了老师
第14行是纳税调整增加 第15行是纳税调整减少 您是不能扣除的,应该纳税调整增加,填入14行 这个
老师你是不是弄错了,这个是企业所得税弥补亏损明细表。。。。
嗯,刚才打错字了,是A105000 纳税调整项目明细,二扣除类调整项目,然后(6)利息支出
再这个地方,找到了吗,我主要是没法截图给你,我也打开了