借应付账款 贷库存商品应交税费、应交增值税进项转出 表2进项转出,其他里面填写。

老师,我们是做农产品采购和销售的,供应商每次都是下月开上月的发票过来,票面金额和上月入库实数一样的,需要每次收到发票做账都把上月入库的红冲了重新在做一遍吗?
老师,请问一下: 上个月(6月)开错了一个发票,金额是3000,开成免税的,做账是做的有税点(3%)的金额,也就是账里的3000是做的含税金额 7月份红字冲销这个发票,重新开具了一个正确的金额,不含税金额2912.62,税点87.38,总金额3000 请问怎么做账
你好老师,我上个月收入一张发票对方开错了,他们冲红后在这个月又开给我们了,但上个月的税已经报了,这个月要把上个月的进项转出,重新认证新开的发票,这个月的会计分录要怎么做呢
你好老师,我上个月收入一张发票对方开错了,他们冲红后在这个月又开给我们了,但上个月的税已经报了,这个月要把上个月的进项转出,重新认证新开的发票,这个月的会计分录要怎么做呢
上个月的农产品收购发票已经做账勾选认证了,这个月冲红了上个月的收购发票,又重新开具的相同金额的收购发票,差别是销售方不同,但是冲红的金额和重新开具的总金额一样,这个怎么做账报税呢
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
这个结业证书在哪块领取呢
你好,法人车辆租赁给公司,和公司签订一年期间的租车协议,租赁期内的车辆保险费算公司费用吗
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面是这样的
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗?
然后新开的发票借库存商品应交税费、应交增值税进项贷应付账款在农产品收购及销售发票里面填写进项。
进项平台里边怎么操作,还需要再认证重新开具的收购发票吗
勾选平台不需要操作什么的。
重新认证。新的发票需要重新认证。
这个意思就是在表2里边进项转出冲红的发票然后再重新勾选认证新开具的吗
对的是的对的是的对的
我还有一个疑问就是,我们是农产品没有增值税,重新认证后也是进入到免税项目的进项税额转出,冲红的这一部分也入到表2进项税额转出里边,这样是全部进入进项税额转出合适吗
知道你之前多底裤了呀。
合适的 你多之前多抵扣了。
是的之前多抵扣了,但是也是填到进项税额转出了,那冲红的这部分不是应该跟他相反不能再做进项转出了嘛?
你好,我没有看懂什么意思 你这个发票之前有做进项转出吗?那你看一下你抵扣了多少进项转出多少不行了。