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老师,你好!23年12月货到票未到,1月份票到了,到和1月份采购金额开在一起了?我是要冲原分录重做吗?还是把发票复印附在12月份后面啊?谢谢!

2024-03-30 12:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-30 12:29

同学您好! 您好,如果23年12月的货物已到但发票未到,而1月份发票才到达并与1月份采购金额开在一起,通常不建议直接冲原分录重做。更合理的做法是将1月份的发票复印并附在相应的凭证后面,同时调整账务处理,确保准确反映实际采购和支付情况。

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快账用户9255 追问 2024-03-30 12:31

12月我当时直接入库存商品了,那直接把发票复印附在凭证后面就可以了是吗?

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齐红老师 解答 2024-03-30 12:34

同学您好,你好,可以的, 没问题

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同学您好! 您好,如果23年12月的货物已到但发票未到,而1月份发票才到达并与1月份采购金额开在一起,通常不建议直接冲原分录重做。更合理的做法是将1月份的发票复印并附在相应的凭证后面,同时调整账务处理,确保准确反映实际采购和支付情况。
2024-03-30
你好,根据你的描述,是不可以的(不可以把1月份的发票,进项税额计入到12月份)
2024-01-06
您好,您八月份开的还是需要做账的
2022-09-08
同学你好。因为属于跨年问题 可以修改报表的话还是建议修改12月报表。如果已经结账且不能修改。需要在1月调整相关分录。涉及利润科目的用以前年度损益调整替代。
2024-02-01
借主营业务成本,贷预付账款 就是12月份做的, 然后一月份借预付账款,贷以前年度损益调整, 借以千年度损益调整到预付账款 它属于2022年的成本。
2023-01-05
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