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老师,发票金额47536.94,付了4777.9,多付40.96,。备注栏显示车船税40.96. 那这个分录怎么做啊借方余额40.96 我现在不平

2024-03-31 09:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-31 09:03

您好,没有多付,这个车船税40.96是没有发票的,只管入账就可以了 借:税金及附加 贷:应交税金-车船税

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快账用户3642 追问 2024-03-31 09:07

我在补这个分录就好了吗,可是账上还挂着借方余额40.96

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快账用户3642 追问 2024-03-31 09:08

是不是我之前的付款的金额要改一下,减去40.96来付车船税啊

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齐红老师 解答 2024-03-31 09:11

您好,1.可是账上还挂着借方余额40.96是哪个科目呀 2.不能减呀,保险公司这个钱帮我们付了,我们要付保险公司的,、

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快账用户3642 追问 2024-03-31 09:13

我的分录 借应付账款4777.9 贷银行存款4777.9 发票来了 借管理费用4736.94 贷应付账款4736.94 借税金及附加40.96 贷应交税费 40.96

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齐红老师 解答 2024-03-31 09:15

您好,好的, 借:应交税费 40.96 贷:应付账款40.96

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您好,没有多付,这个车船税40.96是没有发票的,只管入账就可以了 借:税金及附加 贷:应交税金-车船税
2024-03-31
借税金及附加贷应交税费车船税 借应交税费贷银行存款 就在备注里面的 不能开发票
2021-02-19
你好,你这个车船税是代扣代缴的吧,你这是什么发票
2020-08-24
你好!1,是要体现,因为缴纳了。2车船税你可以一次入税金及附加就算了
2023-03-08
同学,你好 借:管理费用5147.46 应交税费289.02 贷:其他应付款-保险公司5436.48
2024-02-28
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