您好,冲红的增值税做错了,不是己交税金,做到未交增值税里就对了

3月开错发票的税率对方未认证但3月收入我已入账还未收到款,4月开红字发票后,从开一张正确发票现在汇总表左右不平差额就是主营业务收入数据,4月分录冲减收入借:应收账款贷:主收入和应交税费(红字)借:应收账款贷:主营业务收入和应交税费,请问现在该怎么处理?
好的,老师是这样的我一开始做分录借:银行存款450000,贷:主营业务收入445544.55 应交税费未交增值税4455.55有一张前一个季度冲票红字冲了红字借现金100000贷主营业务收入99009.9应交税费已交税金990.1然后990.1然后我就去看了科目余额汇总表,但是在已交税金那栏挂着负数990.1怎么让他不在贷方冲平
老师是这样的我一开始做分录借:银行存款450000,贷:主营业务收入445544.55 应交税费未交增值税4455.55有一张前一个季度冲票红字冲了红字借现金100000贷主营业务收入99009.9应交税费已交税金990.1然后990.1然后我就去看了科目余额汇总表,但是在已交税金那栏挂着负数990.1,这个冲的和开的发票是电子普通发票,
你好,老师,本月我公司红冲一笔营业收入,之前做的分录是: 1、销售业务收入 借:应收账款-XX贸易公司 184031.13 贷:主营业务收入 162859.41 应交税费-应产增值税-销项税额21171.72 2、本月红冲 我做分录:红冲销售收入 借: 应收账款- XX贸易公司 -184031.13 贷:主营业务收入 -162859.41 应交税费-应产增值税-销项税额-21171.72 3、本月重新开具发票 借:应收账款- XX贸易公司 148007.13 贷:主营业务收入 130979.76 应交税费-应产增值税-销项税额 17027.37 现在我生产报表之后,资产总额不平,相差的金额就销项税额的金额4144.35
老师您好,小规模纳税人, 因为给对方多开了一张增值税普通发票、所以红冲,(红冲之后不需要再开具正数发票了) 当时开正数发票的时候是 借:应收账款2260元,贷:主营业务收入-物业费2237.62元,贷:应交税费-应交增值税-销项税额22.38元, 开负数发票的时候分录是:借:应收账款 负数2260元,贷:主营业务收入-物业费 负数2237.62元,贷:应交税费-应交增值税-销项税额 负数22.38元, 由于红冲的这个发票是普票,它影响了我财务报表中应交税费-应交增值税-销项税额的金额, 我要写一笔什么分录才能把这个应交税费转回去,使它不影响我专票的应交税费-应交增值税-销项税额的金额?
之前作为固定资产购入的设备,现在卖给客户,开票要怎么开具呢?
老师,像这种出口退税怎么理解。发票是国内开给香港的一家公司。但是实际是国内公司直接发货到客户。客户是昆山的。
老师会计成本核算中半成品的出入库需要记录吗?还是只要记录产成品出入库和原材料出入库报表就行了
我们是国外项目,现在领导要我管现金,我们公司有保险柜,国外项目存在着汇率1:30,1000元人名币可以换成3万元第纳尔,工作平时有给员工报销、预支款给员工采买东西,给员工换钱,收到1000元,第纳尔就要支出3万元,需要做一个表,可以帮我设计一下吗?需求明确知道第纳尔还有多少钱和人民币还有多少钱?
找郭老师,账上是余额500元,早上老板娘要订货就存钱进来3万,那先不订货了,把这3万还给老板娘,就平账了,老板娘收到了三万了
资产原值是含税还是不含税?
老师我想问一下 香港的公司 合同上面是盖什么章呀?
老师,麻烦你帮我看看这个进项税是不是需要结转,分录怎么做呢!
出口免退税,上月申报收入0税发票金额发票开错了,次月冲红了,次月冲红发票该怎么做申报
老板要补缴7年社保,这个要如何计算,有公式吗
老师前面冲的那笔是没没超30万啊
是电子普通发票
您好,沒超30万也得这样冲了,找不到上月了,只能本月解
不得冲平嘛?就这样负数挂着啊?
您好,冲到未交增值税就平了,不冲己