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好的,老师是这样的我一开始做分录借:银行存款450000,贷:主营业务收入445544.55 应交税费未交增值税4455.55有一张前一个季度冲票红字冲了红字借现金100000贷主营业务收入99009.9应交税费已交税金990.1然后990.1然后我就去看了科目余额汇总表,但是在已交税金那栏挂着负数990.1怎么让他不在贷方冲平

2021-01-11 23:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-12 03:45

您好,冲红的增值税做错了,不是己交税金,做到未交增值税里就对了

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快账用户3002 追问 2021-01-12 07:51

老师前面冲的那笔是没没超30万啊

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快账用户3002 追问 2021-01-12 07:53

是电子普通发票

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齐红老师 解答 2021-01-12 07:58

您好,沒超30万也得这样冲了,找不到上月了,只能本月解

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快账用户3002 追问 2021-01-12 08:06

不得冲平嘛?就这样负数挂着啊?

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齐红老师 解答 2021-01-12 10:52

您好,冲到未交增值税就平了,不冲己

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您好,冲红的增值税做错了,不是己交税金,做到未交增值税里就对了
2021-01-12
您好 请问税金是否已经交了做的这个分录
2021-01-12
你好,结转本年利润就可以 第一个主营业务收入也是负数。
2020-05-08
同学你好,红冲分录,借:银行存款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税(销项税费),负数。重开的发票,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税费)。
2023-11-15
同学你好这样做可以的
2023-02-03
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