你好,已经抵扣进项税额,销售方把发票冲红了,是做进项税额负数分录,而不是进项税额转出,请不要搞混了 是做之前购进的相同分录(金额负数就是了)

有个人的往来要倒账 其他应收款挂的他的名字 能不能转给法人 法人转给他然后他还回公司 这样倒一下可以吗
现在申报12月,太忙来不及调整,2月份回去修改资产负债表数据可以不
我们24年付款2万工程涂料,对方开票开了4千,剩下1.6万未开票,25年我来上班一直问负责人联系要票,要不来,我投诉对方不开票,对方给我说开不出来了,意思这个票没有了,我应该怎么处理这个账
从今年开始个人借款利息不用算增值税了对么
老师好,公司25年10月签的合同服务期限自26年1月1日至26年12月31日,合同印花税是从26年1月申报吗?
计提员工工资社保费会计分录
老师,我是小规模纳税人开的普票是1%,但是现在申报季报财务报表利润表减免税额那里电子税务系统是按减免3%的金额自动带出来的,就按这样就行对吧,这样的话和财务报表不一致没关系哈
老师,投资款申报印花税选哪个
老师好,企业会计准则,确认坏账的会计处理怎么做?
请问CPA税法那些税率要背记的,还有税务师的
增值税申报时怎么填呢?
你好,销售方把发票冲红了,你们申报的时候就按进项负数填写 比如正数进项税额10万,红冲的进项税额1万,增值税申报表的进项税额就是按9万填写
增值税表里面不要体现冲红的进项税额吗?
比如正数进项税额10万,红冲的进项税额1万,增值税申报表的进项税额就是按9万填写 这样9万已经体现了红冲的进项税额(9万=10万—1万)