你好,已经抵扣进项税额,销售方把发票冲红了,是做进项税额负数分录,而不是进项税额转出,请不要搞混了 是做之前购进的相同分录(金额负数就是了)
老师您好 发票购买方已抵扣 割月销售方发票已红冲 进项税额转出分录怎么写?
老师,发票销售方要红冲重开,已经进项抵扣了,那现在红冲的话要做进项转出补交税吗?
我是采购方,发票已认证抵扣后收到销售方的红字发票,请问申报增值税申报需要做进项税额转出吗?做了进项税额转出后怎么入账?
老师您好,请问下,我们是购买方,开始销售方给了进项票,我们已抵扣。然后现在对方红冲了发票,我们抵扣的进项税额现在会计处理是做进项税额转出这个科目吗
购辅料已认证已抵扣 销售方申请红字发票 采购方做进项税转出可以么
个税申报是按计提申报还是发放申报?
老师你好,我想请问一下,我们公司有一部分虚拟的工资,也是银行发放,但是暂时有两个月没有发放,这个挂其他应付还是应付职工薪酬贷方挂起哇
老师,公司买了新的车,这个折旧怎么折,需要减净残值再折旧吗?
小规模一季度不超过30万免增值税度附加税,印花税免吗?
中级会计分录金额后面写了单位,原则上是不扣分的,这是真的吗?
发票真伪在什么平台查询?
个人从非上市公司取得的股息红利不免征个人所得税吗,公司都免征的呀
老师好:去新的公司上班,老板名下有5个公司,新来财务主管,财务经理,两个人要从之前的两个会计手里接账,董事长要求,财务经理代2个公司的账,那么我想问下,财务经理和财务主管要怎么分配这几个公司比较好? 我是财务经理……
老师,你看这个弥补以前年度亏损应该填负数还是正数
公司一个月发三次工资,嗯,10号、20号和25号。但是他的个税就提前报了呀,所以导致他的工资都不准和个税申报不一样,前期的账全部对不上,有可能8月的绩效和提成,10月底发,这个情况怎么调前期的账呢(工资全部走的公户),怎么申报个税,让银行回单和个税申报系统一致呢
增值税申报时怎么填呢?
你好,销售方把发票冲红了,你们申报的时候就按进项负数填写 比如正数进项税额10万,红冲的进项税额1万,增值税申报表的进项税额就是按9万填写
增值税表里面不要体现冲红的进项税额吗?
比如正数进项税额10万,红冲的进项税额1万,增值税申报表的进项税额就是按9万填写 这样9万已经体现了红冲的进项税额(9万=10万—1万)