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老师好,请教一下,已经抵扣进项税额,销售方把发票冲红了,采购方做进项转出怎么记分录?

2024-03-31 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-31 10:20

你好,已经抵扣进项税额,销售方把发票冲红了,是做进项税额负数分录,而不是进项税额转出,请不要搞混了 是做之前购进的相同分录(金额负数就是了)

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快账用户3606 追问 2024-03-31 10:22

增值税申报时怎么填呢?

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齐红老师 解答 2024-03-31 10:23

你好,销售方把发票冲红了,你们申报的时候就按进项负数填写 比如正数进项税额10万,红冲的进项税额1万,增值税申报表的进项税额就是按9万填写 

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快账用户3606 追问 2024-03-31 10:25

增值税表里面不要体现冲红的进项税额吗?

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齐红老师 解答 2024-03-31 10:26

比如正数进项税额10万,红冲的进项税额1万,增值税申报表的进项税额就是按9万填写  这样9万已经体现了红冲的进项税额(9万=10万—1万)

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你好,已经抵扣进项税额,销售方把发票冲红了,是做进项税额负数分录,而不是进项税额转出,请不要搞混了 是做之前购进的相同分录(金额负数就是了)
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