一般已经抵扣的有采购方申请红字信息表

11月收到销售方提供的进项发票已经认证抵扣了,12月销售方要求申请红字发票红冲,但是税11月已经抵扣,已抵扣的进项税如何处理?
我是采购方,发票已认证抵扣后收到销售方的红字发票,请问申报增值税申报需要做进项税额转出吗?做了进项税额转出后怎么入账?
购买方发票已认证做了进项税额抵扣了,销售方下个月红冲这张发票可以直接通过销售方申请红冲了吗
购辅料已认证已抵扣 销售方申请红字发票 采购方做进项税转出可以么
购买方对已抵扣的进项发票进行申请填开红字增值税专发票后,销售方又申请作废了,购买方如何做账
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
采购方怎么申请 不应该销售方申请吗 有步骤吗
你好,没有认证,抵扣的时候是销售方申请。
采购方申请步骤怎么做啊
这个具体的操作要看你是用的什么软件。
采购方申请后销售方打印发票?然后给采购方两联?
你好采购方弄好这个红字信息表之后,把电子档发给销售方。 然后销售方开红字发票。
然后给采购方两联 采购方做进项税额转出是吗
你好,是的,就是这个样子做。
那申请红字信息表 货物名称不自动出 采购方给手填吗 金税盘版的
如果没有出来可以输入,但是正常都会出来的,你重新试一下。
现在是这样子 不出呢
你好,你这个应该没弄完吧?为什么它对应的蓝字发票号码代码都没有了? 可能就是因为这里他没有那个号码,所以他就做不出。
蓝字发票代码从哪里填啊 没出呢 跨年的原因不行吗
你好,建议你电话咨询一下你的软件服务商。