一般已经抵扣的有采购方申请红字信息表

11月收到销售方提供的进项发票已经认证抵扣了,12月销售方要求申请红字发票红冲,但是税11月已经抵扣,已抵扣的进项税如何处理?
我是采购方,发票已认证抵扣后收到销售方的红字发票,请问申报增值税申报需要做进项税额转出吗?做了进项税额转出后怎么入账?
购买方发票已认证做了进项税额抵扣了,销售方下个月红冲这张发票可以直接通过销售方申请红冲了吗
购辅料已认证已抵扣 销售方申请红字发票 采购方做进项税转出可以么
购买方对已抵扣的进项发票进行申请填开红字增值税专发票后,销售方又申请作废了,购买方如何做账
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
采购方怎么申请 不应该销售方申请吗 有步骤吗
你好,没有认证,抵扣的时候是销售方申请。
采购方申请步骤怎么做啊
这个具体的操作要看你是用的什么软件。
采购方申请后销售方打印发票?然后给采购方两联?
你好采购方弄好这个红字信息表之后,把电子档发给销售方。 然后销售方开红字发票。
然后给采购方两联 采购方做进项税额转出是吗
你好,是的,就是这个样子做。
那申请红字信息表 货物名称不自动出 采购方给手填吗 金税盘版的
如果没有出来可以输入,但是正常都会出来的,你重新试一下。
现在是这样子 不出呢
你好,你这个应该没弄完吧?为什么它对应的蓝字发票号码代码都没有了? 可能就是因为这里他没有那个号码,所以他就做不出。
蓝字发票代码从哪里填啊 没出呢 跨年的原因不行吗
你好,建议你电话咨询一下你的软件服务商。