同学,你好 无票收入,分录正常做 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费

跨境电商,卖日本零食的。之前没有账目,现在要做两部分账,一部分是线下进货,一部分是店铺售卖产品,该怎么做账啊,之前没有任何账目,erp系统只显示卖出去多少东西了,库存都对不上,这种情况怎么做账
老师,无票收入的账务要怎么处理啊?一个小卖部,卖出去东西了,但是大部分人都没要票
老师,个体户查账征收,洗浴,买卖东西票都很少,老板想正规一点该交税也交税,卖东西没票可以进无票收入,但是买的东西都没有票咋整,要不来票
你好,老师,个人工商户的外卖店,客户索要发票,怎么办?没有申请开票的东西啊?怎么去开发票,开了发票是否就要报税,关键是小外卖店没有财务人员也不会啊?
老师您好,请问我们现在有一家咖啡厅,老板垫资买进原材料,但是做出的咖啡大部分都是外部人员来开会的时候免费送出了,卖给个人的也没开具发票,这种怎么账务处理啊
老师,我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资,超过1万多了,但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税,这种情况怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
老师,那报税的时候,只要一个季度没有超过30万,就还是减免增值税对吗?因为我们这边是代账,这个无票收入需要什么做为原始凭证呢?
同学,你好 只要一个季度没有超过30万,就还是减免增值税对吗? 这个季度免普通发票增值税 一般以结算单做为原始凭证
结算单要我们代账的主体提供对吧
同学,你好 嗯嗯,是的
老师,那店里的结算单以月为单位还是以季度为单位比较好?多半店里不愿意提供啊?这个结算单的格式有吗
同学,你好 以月为单位 结算单没有固定格式的