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老师你好,单位自建的办公楼验收合格后转入固定资产了,我们在填财务决算报表时,支付使用资产明细表,这个还用填报吗?因为支付单位和接收单位是同一个单位

2024-04-01 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-01 09:52

同学你好 这个填写固定资产的就可以

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快账用户1205 追问 2024-04-01 09:55

老师,您说的是填报支付使用固资产总表吗?这个也有支付单位和接收单位呀

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快账用户1205 追问 2024-04-01 09:57

这套财务竣工决算报表里面,涉及交付使用资产总表和交付使用资产明细表这两个表格里面都有接收单位和交付单位,我认为交付使用单位和接收单位都是自己单位,是不是这两张表都不用填报啊?

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齐红老师 解答 2024-04-01 09:59

你们自己的不用填写这种表

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快账用户1205 追问 2024-04-01 10:02

收到,谢谢

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齐红老师 解答 2024-04-01 10:06

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 这个填写固定资产的就可以
2024-04-01
同学您好,财务会计需要通过固定资产科目来反映,一来是因为行政事业单位的收支两条线原则,收入和支出的业务应该分两笔业务处理,二来是如果您一笔做,虽然做账的时候很清楚事由,但若干年后查账,很可能看不懂这一笔业务究竟是做了什么,所以还是通过固定资产科目过渡,这样条理清晰些, 购买固定资产, 借:固定资产   贷:财政拨款收入—一般公共预算财政拨款 借:行政支出-财政拨款支出-项目支出    贷:财政拨款预算收入-项目支出 无偿调拨给下属单位时, 借:无偿调拨净资产   贷:固定资产
2022-05-12
1、 借:固定资产 10.03 贷:零余额账户用款额度 10.03 借:事业支出 10.03 贷:资金结存-零余额账户用款额度 10.03 2、 借:固定资产 25000 贷:在建工程 25000 3、 借:固定资产 100 贷:长期应付款90 银行存款 10 借:事业支出 10 贷:资金结存-货币资金 10 4、 借:在建工程 600 固定资产累计折旧 2400 贷:固定资产 3000 5、 借:固定资产 1000 贷:在建工程 1000 6、 借:业务活动费用 0.8 单位管理费用 0.2 贷:库存物品 1
2022-07-01
需要的工程结算报告和财务结算,他是两回事
2022-05-12
同学你好 你得先算出税前工资才可以的
2020-10-13
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