中间要通过应付职工薪酬科目过渡。
员工聚餐会计分录:借 管理费用-福利费 贷 银行存款 行不
老师,报销员工聚餐费为什么要通过应付职工薪酬?直接:借,管理费用-福利费 贷,银行存款 。不可以吗?
老师, 公司给员工的福利, 都要从应付职工薪酬过一道吗, 比如公司聚餐,借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款,不可以借管理费用-福利费,贷银行存款吗?
员工聚餐我可以做职工福利不? 做的话是不是 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-福利 借:应付职工福利 贷:银行存款
老师 员工聚餐的费用,可以直接做“借:管理费用-福利费,贷:银行存款吗?
老师,账面和公允不一致,和评估增值区别?
公司购买海参燕窝等补品老板自己用的,入什么费用
老师,销售人员出差的高铁票 怎么写凭证?
老师、销售人员出差的高铁票 凭证怎么写?
请问老师,报四月所属期工资,填表是实际发放的3月工资,工人四月离职,我申报完做离职日期写四月一日,工人参保新单位申报四月所属期工资,会有冲突吗
老师!个体工商户想变更小规模,现在厂房扩建,扩建期变更和扩建后变更有什么区别
老师请问下, 客户因为逾期租金我们收取了违约金 5000,虽然和租金开在一张票上, 但是做账时是入租金还是营业外收入呢?
秸秆打包公司想雇用打捆机,是以公司名义签租赁协议把车签到公司名下还是让打捆机所有人给开具机械作业费?哪个税费能省些
公司的土地使用证在12年取得,房产证在21年取得,直到24年才开始申报城镇土地使用税和房产税。但税务局要求把前期未申报的补申报完,这笔税款不是一笔小数目,老板不想申报。老师能否传授些经验,这个情况要怎么跟税局沟通,有什么办法将税款降到最低呢?
老师,法人微信的销售收入59.9,转到公户了,请问怎么做分录
需要在月底结转呢还是说可以马上就做呀
你好发生的同时做这两笔分录你好,发生的同时做这两笔分录就行。
好的 谢谢老师
不客气问题解决不客气问题解决,请好评,谢谢。