中间要通过应付职工薪酬科目过渡。
员工聚餐会计分录:借 管理费用-福利费 贷 银行存款 行不
老师,报销员工聚餐费为什么要通过应付职工薪酬?直接:借,管理费用-福利费 贷,银行存款 。不可以吗?
老师, 公司给员工的福利, 都要从应付职工薪酬过一道吗, 比如公司聚餐,借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款,不可以借管理费用-福利费,贷银行存款吗?
员工聚餐我可以做职工福利不? 做的话是不是 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-福利 借:应付职工福利 贷:银行存款
老师 员工聚餐的费用,可以直接做“借:管理费用-福利费,贷:银行存款吗?
公司与公司之间资金往来,怎么操做比较合理合法?
老师,销售合同上多少金额,是不是开发票就要多少金额?能少开或多开吗?
个人从公司租的房子,打个隔断再租出去,这个人转租这个隔断可以去税务局代开发票吗
老师,您好~想了解下,公积金这里的上、下限,是针对单位+个人合计数进行比较吗?
请问我单位以融资租赁方式贷款购车帕沙特首付51000.00,贷款今额119000.00,利息13277.45,合计183277.45。(还款期数36期)请问应该怎么进行账务处理
再问一下升额度上传的合同附件,以后不发生合同业务的会有什么风险吗?或发生业务金额与合同金额小有担风险吗?
生产企业的出口退税申报流程如何操作,有进料加工手册的
老师,公司买一辆车,公户付了个首付,剩下的用法人身份证办理的贷款,以信用卡形式还款,九月还的是不是八月份的车贷啊
一冶公司是总承包方,工程在异地,这个公司需要做跨区域涉税报告,后期需要预交增值税的,那么里面的联系人填是哪个人呢,
你好老师,请问我们公司是做冶炼黄金的,黄金期货保值的账务处理流程是什么?
需要在月底结转呢还是说可以马上就做呀
你好发生的同时做这两笔分录你好,发生的同时做这两笔分录就行。
好的 谢谢老师
不客气问题解决不客气问题解决,请好评,谢谢。