你好!补充入账就好了,你是什么业务的发票

老师,我们公司21年有一笔16200的收入要入进来,未收到款,未开发票。收款和开票都在22年,这个要怎么做账务处理?谢谢!
22年12月有一笔未开票收入已经申报纳税,23年又补开了该笔发票,怎么做账务处理?
老师,我想问下就是有22年付款但是22年收到的发票,没有在22年去原材料,还是挂账预付账款,22年已经结账不能反结账,要怎么处理这笔呢
21年有一笔10万预付款,22发票没收到,而且发票不会在给我们开了。22年这笔费用做了税务调增,账务未处理。请问23年这笔预付账款怎么调平?已经提供服务,是不是做到成本就可以了,23年会算清缴不需要在调增了?
老师,您好。21年度我暂估了一笔50万的费用(借:费用,贷:应付帐款);然后22年初收到发票的时候,账务处理我直接做成了22年的当期费用了(借:费用,贷:应付帐款)。今年汇算清缴才发现这笔费用是21年的。我要怎么做账务处理呢?
会计继续教育课程在哪里
老师,去年的广告费发票这个月才回来,要怎么做账呢?可以直接入今年的费用吗?
老师好,请教一下这个主播的新规按劳务报酬(适用累计预扣法),我选任职受雇从业类型改选保险营销员还是证券经纪人
老板在其他平台购买的产品,报销后,是直接做 借主营业务成本 贷 银行存款?
你好,税务局让备案银行账户信息,那个银行卡的开户时间是不是得到银行柜台查一下开卡日期填上,手机银行可以查吗?
银行存款余额与银行卡的余额一致,为什么新建凭证的时候使用银行存款这个科目显示的余额比银行卡的余额还要多得多的
老师,选项D的意思看不懂
摊销钉钉软件服务费,金额13000左右,是发票到了当月才能摊销吗?还是支付的当月就能摊销了?是按照哪个来按月摊销了?
法人父母的公司可以给法人的公司开发票吗
老师好,公司注销财务报表上的数据怎么处理
货物,用于工程项目的
你好!这个你借库存商品 贷应付账款等就好
不用在22年调整吗,包括汇算清缴
你好!你这个商品已经用于了项目了是吗
22年付完款,就开了发票,但是前会计未把发票入账,
您好!货物22年也已经领用了是吧
应该是的
你好!如果当时就已经计入了。就要借以前年度损益 贷库存商品
当时货物并未入账
你好!是的。所以,上面做了2笔业务
我现在直接入库存商品也行是吧,22年只有一笔付款的分录
你好!可以的,问题不大
好的,谢谢
你好!不用客气的了
老师,开票日期是22年呀,我再确定一下这样可以吗
你好!可以。只是,如果他之前就已经将货物确认了成本了,就会涉及到以前年度损益调整
嗯嗯,货物并未入账就可以入当期
你好!是的。补充入账就行