你好。不用反结账,收到发票时借原材料贷预付账款,收到发票并收到材料,这样做。

老师,有一张22年的材料款发票没入账,现在22年的财务账已经结账了,不能反结帐,现在怎么处理呢
老师,我想问下就是有22年付款但是22年收到的发票,没有在22年去原材料,还是挂账预付账款,22年已经结账不能反结账,要怎么处理这笔呢
老师,22年有一笔材料款已经付款,但是供应商没给开发票,23年开具的发票,我要怎么做账12月,23年1月又要怎么做账呢,22年还缺少一部分材料发票
21年有一笔10万预付款,22发票没收到,而且发票不会在给我们开了。22年这笔费用做了税务调增,账务未处理。请问23年这笔预付账款怎么调平?已经提供服务,是不是做到成本就可以了,23年会算清缴不需要在调增了?
老师,现在发现应收账账款有一笔银行打款的记录,但是22年已经结账上报了不能修改了,我这笔漏记的应收要怎么平掉
老师,请问车间还不能正式生产,车间的人工等费用计入什么科目
缴纳增值税怎么做分计分录 需要计提吗
老师你好,老板给了一张交通预付卡发票4千元,这个怎么做分录
老师在2025年我发现了我们预付某供应商往来货款时候,付款是按含税的,但是入库材料时候按是未税,这个供应商没有欠他的货款了,但是以为财务做账没有发现这个问题,一直是按未税入账,所以造成了多付款,未购入相关的金额材料,往来账上就一直是显示负数,,当时我就懒得一一去查几年的数据,直接入库把税差调平账了,直到今天又发现了一个问题,就是2024年原本是付了这家供应商的账,财务挂错了科目变成了付其他公司款,如果我调回来的话,那我去年调平是否冲回来,然后一年一年的调差额呢?有更好的办法吗
销售额含税100万,进项额含税90万,要交多少增值税
老师,企业要注销但应收跟其他应收还给余额怎么处理?
老师,我3月电费收入10000元,我做了收入和销项,4月那人才过来开具5000的发票,剩余5000不会有人来开具发票,我四月怎么做分录最好,麻烦老师了
公司要注销 账上的实收资本和资本公积怎么处理?资本公积是当然股东打款超过实收资本形成的
股东A退股,实际资本3万元,A转股给B,B没有实际支付3万给A,公司退了3万给A,已完成了工商、税务也完税了,怎么做账务处理?
老师,我年前暂估的成本是18700元,做的是主营业务成本 应付账款18700,现在年后开票出来是19000元,我也付了款,我该怎么做账,按理说应该是所得税汇算时调减,但我付款又是付的19000,我2月付这19000应该怎么摆账