您好, 没有问题都是可以抵扣的。
老师,我们是卖热水器的,是吉林省代理,批发和零售,一般纳税人,我们要是给我们客户装修店面收到专票,可以抵扣进项税额吗,我们经营范围没有装修呀,这个专票能不能勾选认证抵扣销项税
老师我想请教一个问题,就是贸易公司比如说购进商品400元有专票,运费100元是普票,现在我500元销售出去,那我只有400的进项可以抵扣,那100元的运费是普票不可以抵扣的,因为运费普票抵扣不了就只有400元可以抵扣,现在照我销售出去收到的500元钱,表面看我就是赚了100元钱,销项抵进项后我还要交100元的增值税,可我购进时是实实在在花了500元钱的,这种情况税务我要怎么处理,才可以避免我上那100元的税?
老师好,专票的进项税不能抵扣本公司的专票的差额发票销项税吗?我们是一般纳税人,正常技术服务费是6%税率,然后我们也有人力资源服务的业务,给客户开的是5%税率的差额发票(专票),本月申报增值税时,进项大于销项,但最后申报表显示还是要交税,应交税额正好是差额专票的税额,所以进项税是不能抵扣这个差额专票的销项税吗?之前从没出现过进项完全可以抵扣掉销项的情况,所以一直认为是可以抵扣这个销项的
老师,请问一个问题。我们项目上装的电费总表由我都承包方开户缴纳电费,电力公司开票给我公司比如5要。其中有2万是业主使用,业主要求我们开具电费发票给他。那电力公司开给我的5万专票中的2万所对应的进项要转出吗?还是我按正常的购进销售做抵扣就可以?
比如我个人去帮我老婆(法人)公司(一般纳税人)买公司的办公用品花了4000元,各种有效发票凭证都有(增值税专票4000元),4000元发票都给了公司,但我没有要求公司报销。也就是说公司拿这4000元的专票正常费用抵扣税费对吧,但欠我4000元的报销钱随时都可以给我是吗?
(i-19%)÷(20%-19%)=(0.08-0)÷(0.08+0.28)
同行借我们的耗材,按成本价收取的费用,这个该怎么记账呢?
公司采购饮水机费用8010元,赠送客户,这个分录应该怎么做,购进是借:库存商品 贷:银行存款,那赠送的时候应该做收入吗,还需要结转成本不
老师,我登录公司账套显示是2023年第一期,因为后面是代账公司做的,现在接回来自己做的话,我是不是得重新建一个账套做账啊
买车的固定资产最快多久折旧完
老师好,民宿行业购买烟款,起因是因为评星招待评星员,后面没用,老板拿去了,这个该怎么做分录
老师,请问我们从台湾进口半导体设备需要交哪些税种,假设关税:0,成本未税人民币117600,税费怎么计算
老师您好,有员工是3月25日入职的,当月没有计提和发放工作,四月份做了3月和4月两个月(分开)的工资表,并且四月份工作不发放做为押金扣了,这种情况怎么做账务处理
复审纳税信用都要什么资料
老师,个人扣的个税都是公司给交的没有扣个人的钱,这个钱能扣除吗?还是计入营业外支出呢?
老师,我是二手房东,那我可以要求一手房东去税务局代开专票给我拿回来抵扣吗?
可以的 让房东去开发票就成
房东个人也可以去代开租金发票专票嘛
对个人也可开租金专票的 其他的个人就不能开专票;
老师,房东去开租金发票他要交几个点,我们租的是商铺商住两用的
这个具体税率得看当地税务规定呢 各地不一样的
好的,谢谢老师
物业公司的一般纳税人还有什么进项可以抵扣呢老师
不客气 帮忙给个五星好评