你好 ; 这个是 可以抵扣的; 正常抵扣

我们公司是一般纳税人,老板打算注销公司,公司里有一些机器设备他想卖掉,这个机器设备销售需要开13%的税票,而我们没有进项税可以抵扣,如果开票销售的话,需要交增值税及附税,企业所得税,这种情况下,请问怎么样进行税收筹划呢?
老师,请问,我公司是销售安装的一般纳税人企业,客户在我公司买了空调,而且还找我们买了热水器,热水器我们也有票进来来了,现在客户说要开票,那我能开热水器的票给客户吗?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,公司买了净水器设备放在前台做样板,如果客户有需要的我们就会推荐,那这样的话,那个净水器的专票我可以拿来抵扣用吗?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,在2021年的时候购进4台空调在公司用,如果我现在把这个进项票拿来抵扣的话,这个票要怎么样做账呀?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,公司购买净水卖给客户,客户不要票,然后我们在净水哪里取得了普通发票,这张发票要怎么样入账,
我妈呢单位有个员工离职了,发放离职补偿,但是他的社保还是要在单位缴纳,想问一下这个离职补偿该怎么样申报个税?
个人去税务局代开发票,设备租赁的税率是多少
分公司设涉及企业所得税汇算清缴吗?
请问老师,单位预收的食堂客人存入食堂消费卡里的钱,2024年的时候,根据领导审批,把一些一直未消费的3年的,转到了营业外收入核算,2025年有的已转入营业外收入的客人来退卡钱,放到营业外支出核算,请问这部分放到营业外支出核算的,可以在2025年企业所得税汇算清缴前扣除么
老师好,我公司与个人签订劳务用工合同,合同服务内容是看管维护,劳务费标准是400元/月。次月10号按时发放,但实际是一年支付一次,次年2月支付,收到劳务费发票4800,后支付劳务费,像这个情况需要怎么申报个税,缴纳多少个税, 麻烦老师帮忙解答
老师 工商年报里面有个社保信息 里面有个同学单位缴费基数这个是怎么计算的啊 我们有25个人交社保 社保基数是4394.7 医保基数是5859.6
老师,公司是一般纳税人处理。小规模纳税人时候的固定资产,一个二手车现在想享简易政策,那我开具的发票是不是只能开具3%?征收率的发票还是可以直接开具2%的发票了
老师 请问有一笔钱是过账款 入公账 出给2个个人 这样能直接平账吗
公司分红就正常分红了
之前申请的出口退税款不符合要求,然后补交了这部分退税的增值税,这个分录应该怎么做
拿抵扣了,需要怎么样做账呀?
你好; 正常做 :借 库存商品 进项税贷银行存款。
明白了,谢谢老师
没事的;希望能帮到你
老师,买回来公司自己用的净水器专票是不能抵扣的吗?就装在公司厨房用的
厨房如果是员工福利就不能抵扣
那如果计入员工福利的话,分录是怎么样的呀?
借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费贷银行存款