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请问老师,之前有留抵税额22元,这个月报税有未交增值税2500,该怎么做分录?

2024-04-01 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-01 13:59

你好, 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税

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快账用户7289 追问 2024-04-01 15:47

那上期留抵税额呢?直接扣减吗?

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齐红老师 解答 2024-04-01 15:51

你好!是的。直接扣减了

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2024-04-01
你好, 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2024-04-01
结转应缴纳增值税(即进、销差额):
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税—未交增值税
实际交纳时:
借:应交税费—应交增值税—未交增值税
贷:银行存款
2024-03-04
转出未交增值税,在借方有余额表示留底,不需要做其他的了
2024-10-03
你好同学,要检查一下,看前期是不是核算有问题。 EXCEL上的两个余额可以对应反向冲销的
2023-10-18
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