这个就是免税的,填0就可以了的

老师您好,您好公司开具了免税的蔬菜普通发票,公司是一般纳税人,申报的时候,申报表需要填写哪几列?
老师,请问下这个批发零售环节购进免税蔬菜,部分鲜活肉蛋取得的普票不得抵扣进项咋理解呀。这些也是免税的农产品,为什么不能按照发票注明的金额*扣除率呢
请问老师第一张图的发票用数电发票开具时,清单太多数电发票开具明细具入,项目信息批量导入单价怎填?像第一张图小数点那么多?
老师,申报增值税表时,有一个显示票表比对未通过:当纳税人填写增值税减免税明细表减免性质代码及名称为‘3减1’项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。这是什么意思啊?
老师,个体户,开1%7.普通发票,25万,开免税的蔬菜54万(税率那里是,免税的发票)。税局自动帮我申报了,那我还要,更正申报么?那我的增值税申报表,25万,填第一列,第三行,54万,填,第一列,第12行,其他免税销售额,这样填,是对的么?
请问老师,我25年度暂估多了,现在怎么冲回呢?
24年暂估一笔65000元的凭证,在24年汇算的时候没调增,26年明确回不来发票,现在要直接更正24年的企业所得税报表,那我账上这笔暂估如何处理?
老师,专利年费滞纳金500元,所得税汇算清缴时要纳税调增利润吗?
厂房出租3年,有2个月的免租期,那会计确认收入按照38个月分摊,免租期也确认收入,请问房产税免租期是从价计证,租期开始从租房产税确认计税金额是每月按照38个月的分摊金额计证吗?最终从租房产税金额根合同总金额会有差异,对么?
公司给客户开了销售发票,客户以房抵债,房产过户到老板个人名下,老板将房子卖掉以后款转入公司账户可以吗?办理手续和卖方有个过程,时间有点长。
老师,请问销售使用过的固定资产,3月开发票0.5台,4月的开发票0.5台,我应该票开完再结转吗
发现去年社保多计提了0.3元,可否今年直接冲减?还是必须通过以前年度调整?
现在汇算清缴申请24年生育津贴免税,现在26年是不是6月30日后之前可以申请,过了这个时间还能再申请吗?
老师好,如果我24年购买了136台机器,金额1000万,24年汇算清缴未一次性扣除,现在我更正24年汇算清缴是否可以一次性扣除?
你好老师 小规模纳税人房租房东不给开发票没有发票怎么账务处理
填0的话导入进去之后开票界面的税率征收率显示税率是0% 不是免税字样 这样合适吗?
正常情况这个税率征收率不是显示免税吗?
这个没办法,这个导入你填免税导不进去
那0%也不合适吧?
导进去看着是不合适的,但你想用导入功能就只能这样,不然导不进去