你好 如果你们24年复审了可以扣除,否则不能

公司今年做高新企业认证,但是还没拿到高新证书,可是做认证的人要求我们在做去年所得税汇算清缴时填写研发费用加计扣除表,这样操作可以吗?不是拿到证书那年才可以享受研发费用加计扣除吗
老师,您好,高新技术企业证书发证时间是21年12月,那做21年汇算清缴可以享受研发费用加计扣除吗?
老师 研发费用加计扣除 是研发企业都可以用吗 还是说必须是拿到高新证书的企业才可以享受这个政策
去年12月通过高新技术企业,今年企业所得税汇算清缴时研发费用加计扣除可以填一整年还是1个月的
老师,高新企业证书24年11月到期,请问明年汇算清缴时这高新技术企业研发费用加计扣除还能用吗?还是说可以加计扣除证书到期11月之前的呀?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
24年不复审了,那24年11月到期的话,这24年汇算清缴时研发费用加计扣除都不能扣了,还是11月到期之后的不能扣呀?
是整个24年都不能扣除
24年11月才到期,那11月到期之前的所有研发费用一分也不能加计扣除了是吗?
是的,都不能加计扣除的
老师,那先进制造业加计抵减5%增值税,11月2日到期,那加计扣除5%是不是可以加计扣除到10月份,从11月份就不能加计扣除了呀?
是的,从11月当月起就不能享受了
老师,研发费用加计扣除,是不是只要发生了研发费用,不是高新技术企业也可以加计扣除呀,我问12366是这么说的,对吗
是的,研发费用不区分高新技术企业,发生研发费用的都可以加计扣除
那就是说即使企业不是高新技术企业了也可以按100%加计扣除是吗?
但是你不能按照高新技术企业去做申报了,到期了只能按照普通企业
老师,您说的高新九树企业申报时指的哪个呢?与普通企业有什么区别呢
比如,集成电路企业和工业母机企业的扣除比例就不一样,是120%(未形成无形资产)和220%(形成无形资产)的比例
我们是生产变压器的,是100%加计扣除,如果24年11月到期了是不是也照样24年可以加计扣除100%呢?
你指的到期是什么到期呢,是高新认定吗
是高新企业证书到期,然后不再认证了,所以11月就不是高新技术企业了,那我们研发费用还能100%加计扣除不?
还可以按照100%的扣除呢