你好,一般纳税人还是小规模的,截图看下。

补缴去年12月增值税,我们今年在税务大厅修改了增值税附表一未开票收入负数的数字(去年公司有申报未开票收入和交税,后面申报表附表一可以填写负数冲减),导致需要补缴增值税,这笔补缴增值税怎么记账?
补缴去年12月增值税,我们今年在税务大厅修改了增值税附表一未开票收入负数的数字(去年公司有申报未开票收入和交税,后面申报表附表一可以填写负数冲减),导致需要补缴增值税,这笔补缴增值税怎么记账?
补缴去年12月增值税,我们今年在税务大厅修改了增值税附表一未开票收入负数的数字(去年公司有申报未开票收入和交税,后面申报表附表一可以填写负数冲减),导致需要补缴增值税,这笔补缴增值税怎么记账?
老师,你好。我账面的收入与开票系统有差异,属于错账,收入少做了100,开票系统多了100元,那增值税申报时,为了和我账面一致,我可以在增值税申报表附表一,填写在纳税检查调整-100吗?
请问申报小规模增值税申报表时,本季度有未开票收入,应该如何填写?我填了总金额进去,未开票的部分系统是按3%计算税额,没有优惠,为什么?
每个月的账本装订,除了凭证发票等还需要什么装订再一起
企业信用信息公示怎么写,在社保信息里
运输收入、租赁收入、服务收入填主营业务收入的那个明细
老师好,公司账务特别烂理都理不清,因为股权纠纷还被举报稽查了,这种该怎么办呢
老师,你好,请问个体工商户工商年报时资金金额怎么填写
25年第四季财报和25年年报对不上,改25年4季报时,提示财报数据和所得税报表不符,要怎么修改呢
老师,季度预缴企业所得税的项目里,有地方填写适用政策: 一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。 符合条件的一般技术转让项目所得减免征收企业所得税 19万元左右,现在汇算清缴里面在减免税代码里面找不着这个,现在要怎么填写伢
老师,一个点的普票和3个点的普票有啥不一样
社保基数必须根据工资来定吗?
老师,季度预缴企业所得税的项目里,有地方填写适用政策: 一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。 符合条件的一般技术转让项目所得减免征收企业所得税 19万元左右,现在汇算清缴里面在减免税代码里面找不着这个,现在要怎么填写伢
小规模的
季度,30万以内在第10栏,超过的在第一行和第三行。
和普通发票一样填写的。
以前主表是根据前面填了才生成的,现在要直接在主表填写了吗
你好,这个就是主表小规模的,小规模的主表就是没有显示。
一个季度有开票10万元,未开票40万元,直接在这个1%的地方填写50万元吗。没有未开票栏填写了
你好对的,是这么做的。