你好,这个单独做,因为他需要转到营业外收入。
我们企业享受技术服务,增值税加计抵减10%政策。技术服务业务占全部销售额的50%才可以享受加计抵减。7月发生了一笔销售货物的业务,导致2020技术服务的占比是42%,请问7月报税还可以享受加计抵减政策吗?技术服务和全部销售额的占比,是按去年的计算,还是按今年的。不太懂这个占比的销售额是怎么计算。
老师,我想问一下,我们享受生产企业以抵扣进行税额加计5%抵减应纳增值税额这个优惠政策,这个会计分录要怎么做
高新技术企业增值税加计抵减5%,2023年没有享受,本月享受2023年进项税额加计抵减的时候申报表怎么填
我们是高新技术企业享受增值税进项税额的加计抵减政策,那我们平时做账的时候要把增值税按照加计抵减5%的算法去做么
老师,我们是高新技术企业说是可以享受制造业企业增值税加计抵减政策,请问 和生产服务那个加计抵减的政策可以同时享受么?是不是生产服务那个加计抵减的政策是不是到期失效了
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
你计提的时候还是销项税额减进项税额。
单独做怎么做分录么
应交税费未交增值额外收入。
借应交税费未交增值税贷营业外收入
我是不是可以理解成就是平时的进项发票该怎么做,还是怎么做处理,然后月末做一笔会计分录把写个5%的进项税额加计抵减的金额做会计分录,借贷表示出来。?
哦,你需要单独计提,单独体现吗?如果是的话,借应交税费增值税加计扣除。贷营业外收入 抵扣应交税费,未交增值税, 贷应交税费增值税加计扣除。
对,我是按照你说的意思这么想和理解的,可是你做的分录我没有看懂?
一个没有看懂,第一个是计提。 第二个是抵扣,未交增值税少交了,不是吗?两个合在一块,不就是借未交增值税贷营业外收入。
老师,那我计提的时候是不是可以做,借应交税费-应交增值税进项税额加计抵减, 贷应交税费应交增值税-转出未交增值税。实际扣减的时候做借应交税费-应交增值税转出未交增值税 贷营业外收入?
可以的 可以这么做法