您好,能退的哦,年度一起算,多交的会退
请问异地预交的企业所得税汇算清缴时亏损的情况下,预交的企业所得税要退税吗
老师,问下,企业在2020年时异地预缴所得税了,企业亏损,在本地汇算清缴可以退回吗?在哪里可以填写此数
企业所得税汇算清缴,年度算下来亏损,可是在外地有预缴,最后发现负数要退税,外地的这个预交企业所得税能退吗
老师,异地预缴的企业所得税,2023年全年实际亏损的,现在汇算清缴这笔异地预缴的企业所得税可以申请退税吗?
企业所得税汇算清缴弥补以前年度亏损,023年缴了900多元企业所得税,现在汇算清缴后是负数,提示是否退税,如果我操作退税这个有风险吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
老师,关键是这个项目在外地预缴的,外地税务局收的这个钱,本地税务局没收啊,那能在公司机构所在地的税务局退税嘛
您好,您的担忧能理解,退是能退,这个资料可以有要有 对外地预缴的所得税汇算清缴能否退税,具体情况需根据相关退库类型进行评估。而针对企业所得税多余部分的退税申请,则需要纳税人在规定期限内向税务机关提交年度企业所得税纳税申报表,并进行汇算清 根据《企业所得税法》第五十四条规定,企业所得税分月或者分季预缴。企业应当自月份或季度终了之日起15日内,向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表、预缴税款。企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。因此,汇算清缴后多余部分的企业所得税可以办理退税。
是可以退的吧
您好,政策可以退的,