您好,第一种情况:节约增值税300,增加附加税300*12%/2=18,增加所得税300*5%=15。总节约267. 第二种情况:节约所得税15。从现金流的角度上看,第一种情况更合适。

老师,我有个问题,想确认一下,如果帮客户开票走账,打比方开含税13%共8万,折不含税70796.46,我们抵了9%税点之后余额(80000/1.09=73394.50)以私账退回客户,我们缴增值税的税负是0.013,那算这个代开票的成本是:增值税920.35+附加税55.22+印花税10.62+暂估所得税1060+应抵扣进项8283.19=10329.26吗? 如果在没有进项票的情况下,是不是亏了呢?
老师,我有个问题,想确认一下,如果帮客户开票走账,打比方开含税13%共8万,折不含税70796.46,我们抵了9%税点之后余额(80000/1.09=73394.50)以私账退回客户,我们缴增值税的税负是0.013,那算这个代开票的成本是:增值税920.35+附加税55.22+印花税10.62+暂估所得税1060+应抵扣进项8283.19=10329.26吗? 那老师,如果在没有进项票的情况下,是不是亏了呢?
老师,就是我们公司是一般纳税人,税率是6%,我们有两个选择来节约税,1是通过灵工平台,公司花7%的服务费得到6%的专票,可以抵扣6%的销项税额,2是用普通发票全额抵扣企业所得税,不能抵扣销项税额,比如1000的收入为例,这两种方法哪个更节约税呢?哪个成本更高一些呢?
老师,我想问一下,成本票是5000,如果不是专票,做成本全额抵扣节约一些,还是用7%的钱(350)抵扣6%(300)的销项,剩下的价额(4700)作为成本抵扣节约一些啊?企业所得税是5%,如果也考虑附加税减半征收的情况下
请问一下老师,我跟公司一个项目的收入跟另一家公司平分,但是钱是全部打到我公司账户,我公司全额开票,之后分一半给合作公司,他们在给我开票, 问题是,我公司是一半纳税人开票税率是6%,合作公司是小规模给我开1个点的专票,这样我抵扣了,税率就有差额,本来有一半是合作公司,结果我得帮他们多负担5个点的税和附加税, 请问老师,我如果需要那差额税额从合作公司里款扣出来,怎么计算我应该转给他多少,他给我开多少票合适,以收到货款2000元为例
公司的未分配利润老板要求不分配,继续投入周转使用,请问要计入哪些科目,怎么做分录?
老师好,同事报销的开公司房租发票所垫付的个税和房产税,该怎么入账(房东是个人,代开发票需公司自己承担税款)?
个体户利润总额208440交多少生产经营个人所得税?
老师,小规模账怎么做?有开出发票,没有成本票,还有就是要编制财务报表吗?
老师,请教下,公司出售旧车,发票怎么开法哈
新公司,2月份开始有业务了,但是没有人员发工资,自然人电子税务局需要申报个税么
老师,我们公司是一般纳税人,公司汽车加油,是否可以取得专用发票呢
老师,研发工时如何规范统计?有模板吗?
老师:第一次报税,税务打电话说所得税还有个B表没报,是在哪里,我没找到
原本应收电费67572.77元,后面给补帖了6990.29元,充电服务费17475.68元,合计应收85048.45元,最终合计只收78058.16元,开票金额是78058.16。但是在上个月确认未开票收入是全额85048.45,没有扣除补贴款的。老师 这个月已按78058.16开票给客户了,税率13%,请问这个怎么做这笔业务的分录
老师,但是我花了7%(350)是不是自己就多出了83?而企业所得税那边节约了为什么是节约了15?是怎么计算的呀?
350是你又单独花的钱?
嗯啊,我算了下,不划算,但是更接近经营模式,更接近实际业务喃
那就不划算。第二种更合适,风险也小