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老师,我现在想更正1月份的增值税申报表申请退税,已经缴纳了税款可以在电子税务局申报吗

2024-04-02 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-02 10:41

你好!可以更正申报了

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快账用户7442 追问 2024-04-02 17:11

税务局不让更正申报说是从当期申报时冲减收入,那么我们退的租金收入,有的收租时候开了发票,现在4月份申报三月份的增值税,已经开过发票的怎么冲减收入?填在哪列

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齐红老师 解答 2024-04-02 17:13

你好,这个你填负数,填不开票收入的负数。

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快账用户7442 追问 2024-04-02 20:50

税务局说之前开过发票的4月开红字冲红,现在4月申报3月的,都不在一个属期,票表对比都过不了,我直接全部在没开票收入冲减不影响吧

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齐红老师 解答 2024-04-02 20:55

你好!嗯,可以在不开票收入部分冲

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你好!可以更正申报了
2024-04-02
您好,可以更正申报,审批后能退回,但您要做好查账的准备
2023-10-10
同学你好 这个就写多交了 多交了多少退多少
2023-07-24
我要办税】—【税费申报及缴纳】选择【综合申报】—【税(费)种综合申报】点击【点此更多税源采集】—【印花税】,选择印花税税款所属期起止后,点击【查询已采集信息】,可查询出税款所属期内的印花税税源信息。在查询到的税源信息最后一列显示操作,可根据实际情况选择【修改】或【删除】。
2022-01-13
申报表旁边若有更正申报,就可以在电子税务局更正申报
2024-01-17
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