你好!可以更正申报了

房地产电子税务局土地增值税预缴,已经申报并且缴纳税款,但是后来发现少报了请问可以进行更正吗?已经缴纳税款。在线等急!谢谢
税局说我们5,6月份招聘退役军人的增值税减免性质代码错了,可以我们5 6月份已经申报纳税并缴纳了增值税了,现在还可以在电子税务局更正吗,还是只能去大厅了
在电子税务局附加税报错了,税款已经扣缴可以更正申报?
个体户代开增值税专票时已缴纳税款,第二季报财务报表时未正确填写已预缴税款导致税务局以为我们没缴税故又缴一次。现已在大厅更改正确申报表,在电子税务局申请退税。申请理由以及退税计算过程如何填写
老师晚上好!今天发现今年6月份的增值税申报时多申报了,税款已扣。我是否应该在电子税务局更正申报,多扣的税款会退回吗?
收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做
税务局不让更正申报说是从当期申报时冲减收入,那么我们退的租金收入,有的收租时候开了发票,现在4月份申报三月份的增值税,已经开过发票的怎么冲减收入?填在哪列
你好,这个你填负数,填不开票收入的负数。
税务局说之前开过发票的4月开红字冲红,现在4月申报3月的,都不在一个属期,票表对比都过不了,我直接全部在没开票收入冲减不影响吧
你好!嗯,可以在不开票收入部分冲