(一)购进出口货物时,取得增值税专用发票: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款/银行存款 (二)确认外销货物的销售收入,根据外币金额和选定汇率确定销售额: 借:应收账款等 贷:主营业务收入 (三)结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 (四)根据征税率与退税率的差率,将不可退的进项税计入成本: 借:主营业务成本(征退税差额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税转出) (五)货物出口后,根据退税率,计算应收出口退税额: 借:应收出口退税款(增值税) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) (六)收到出口退税款: 借:银行存款 贷:应收出口退税款(增值税)

#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
群里说的会计整得个初级是一个东西吗?
老师你好,我想问一下,我们是商贸企业,一直开的是普票,现在突然开专票可以开吗,开二十多万
个体户一个季度可以免费开多少额度
云票通是什么系统,对方说让我在这个系统采集机动车发票
你好,小规模公司,做电商的,没有开过发票,电商平台有收入1644860元,要怎么做分录和申报增值税 做分录按照几个点,具体是怎么入账 申报增值税的时候,用几个点
老师,云票通是什么意思?
是用“应收出口退税款(增值税)”不是用:其他应收款-出口退税吗?
应交税费-应交增值税(进项税额)不需要结转到应交税费-应交增值税(出口退税)吗?
对的 是这样设置 按我说的设置
计提增值税,缴纳增值税会计分录是怎么做
同学你好 增值税不用计提的 增值税不叫计提
内销本月需要缴纳增值税,不需要计提吗?叫什么
同学你好 这个就叫做增值税 借银行 贷主营业务收入 贷销项 这样
不是,我是说销项-进项后要交增值税呀,怎么不用计提,那缴纳增值税怎么做账
这个叫结转增值税哦 不是计提增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
要结转增值税进项和销项吗
进项税额 和 销项税额不是可以不用结转吗
那我说 进项税额转出口退税也没有错啊
同学你好 销项和进项要结转
出口的你做上面最开始我给你的分录
我就问下,是不是所有的进项和销项都要结转,科目的余额为零?
月末结转还是年底结转?
可以月底结转 也可以年底结转 你们自己选择
那缴纳增值税怎么做账?
同学你好 借应交税费应交增值税未交增值税 贷银行存款
不需要用吗? :应交增值税—应交增值税-应交税金
不对呀 你的科目不对哦
应交增值税—应交增值税-已交税金
不对 就算是已交税费那也是 应交税费-应交增值税-已交税费