同学您好! 对于小规模纳税人红冲的普通发票,需要按照税务规定进行申报和处理。而当月成为一般纳税人后开具的普通发票,是需要按照一般纳税人的税率进行缴税的。因此,这个月开的3万普通发票作为一般纳税人,是需要交税的。

小规模纳税人季度普通发票免征额45万,开的普通发票一个月超过了15万,另外两个月都不到15万,为何要交税呀?
小规模纳税人单月开普通发票开了一百多万,需要交增值税吗
我公司为小规模纳税人。9月给客户开具35万普通发票,现在客户要求冲红普票改成专票,可以吗
现在红冲小规纳税人时开的普通发票6万,现在这个月成为一般纳税开了3万的普通发票,那这个月开的普通发票需要交税吗?
老师。现在甲方有要求,开票要项目总额1584万元(含税)50%的专票,50%的普通发票,这样出来的话是不是可以用一个小规模去分包,我想问你一下,一般纳税人跟小规模是同一个法人,可以同时做这个项目吗? 现在总合同1584万元,50%专票,50%普票,现在就算走一家小规模公司我也开不完50%的普票,只能开480万的普通发票,在没有进项发票或者成本,小规模也要交480万✖3%的税,那剩下的的普票我要用一般纳税人开吗
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
那我小规纳税人开的发票红冲了,怎么处理?
小规模纳税人开具的发票如需红冲,应先确定是否符合红冲条件,如发生销货退回、开票有误等情形。符合条件后,纳税人可通过开票软件或税务系统提交红冲申请,经审核通过后,开具红字发票进行冲销。
符合条件红冲后不需要处理吗
同学您好, 符合条件红冲后,仍需进行相应的处理。红冲后,原发票的金额将被抵消或冲销,不再计入企业的收入和支出。在会计处理上,需要将红冲发票的相关信息记录在会计凭证中,并按照财务制度的规定进行相应的科目调整和账务处理。
增值税上不能抵减吗?
同学您好, 符合条件红冲后,发票状态变为红冲,意味着该发票已经不能用于账务调整和税务处理。因此,红冲后的发票在增值税上是不能抵减的。企业需按照财务制度规定,将红冲发票信息记录在会计凭证中,并调整相关科目和账务处理,确保税务合规性。
要是小纳税人交了税,现在红冲了也不能抵减吗?
同学您好, 小规模纳税人已交税的发票,如果之后发生红冲,一般来说是不能直接抵减已缴纳的税款的。红冲意味着原发票的效力被抵消,但这并不意味着税款可以自动退还或抵减。企业需要根据税务规定,进行相应的税务处理,可能需要申请退税或进行其他调整,以确保税务合规性。
现在我们在3月开了13%税率发票,但是系统识启用时间是4月,能不能在4月再申报这笔税费吗?