你好!是的,这个就是发票上的5% 他算11.75%的时候这个就是其中的5%
我们公司是旅游行业的,就是以充值的方式充在一个平台,然后那个平台我们订机票,他会给我们开票,开的是预付款充值。现在是因为疫情的原因,好多票都退了。然后我们就想要从这个充值卡里面把钱给取出来。但之前那个充值系统那部分钱的票他已经开给我们了。已经入账了。然后呢我想说要退钱的话,想让他们给我们开红票吧,这样就冲掉,但是他们说不能开红票。想让我们这边退多少钱给他开多少的票过去。老师你觉得这样的处理方式行不行?就比方说我们现在要需要他在账户上退了50万。那么他的意思就是说,我们必须开一张50万的发票给他
我们公司是旅游行业的,就是以充值的方式充在一个平台,然后那个平台我们订机票,他会给我们开票,开的是预付款充值。现在是因为疫情的原因,好多票都退了。然后我们就想要从这个充值卡里面把钱给取出来。但之前那个充值系统那部分钱的票他已经开给我们了。已经入账了。然后呢我想说要退钱的话,想让他们给我们开红票吧,这样就冲掉,但是他们说不能开红票。想让我们这边退多少钱给他开多少的票过去。老师你觉得这样的处理方式行不行?就比方说我们现在要需要他在账户上退了50万。那么他的意思就是说,我们必须开一张50万的发票给他
老师您好,我想问一下,就是说假如我们公司是做这个环保设备运维的运维就是主要是技术方面的,嗯,假如说我们给别人提供运维技术了,别人嗯让我们给他开的这个是运维技术的发票,嗯,但是你说是运维技术吧,但是我们这个运维的过程中,如果他的这个嗯公司的那个就是设备的这个零件坏了吧,我们还给管他还给他管坏,但是我们就得购进零件嘛,购进零件才能给他换呢,他说我们购进的这个零件,嗯我们开发票入到账上可以算成本吗?
老师你好,我想问一下,就是我们公司租这个法人的一辆车了,嗯,然后呢,嗯,如果说长期如果说是长期租用的话,我们想就是说让法人去开这个租车发票,每个月给他450元,但是我们在这个手机嗯河北税务app上,嗯想开这个电子的这个嗯发票,但是人家提示说我们是公司的法人,让我们去到税务厅去办理,然后我们还开过一个别的就是那个人嘛,也是租给我们车了,但是他不是法人,他就能在这开
宋老师,我还有个问题想问下,您刚才说的5%的增值税6%的房产税。他今天已经给我们开了一张发票,嗯,这个发票上面就是有5%的增值税了,这个他已经单独提出来给我们开在发票上了所以是不是我说的这个意思呢?这5%
老师您好,请问一下培训费开的专票能抵扣吗?
这个结转的有没有问题
老师,计提员工工资时,个人部分的社保怎么处理?会计分录怎么做呢?
老师,补提2023年折旧3W,如果放利润分配了,资产负债表和利润表勾稽不平, 会不会有什么影响吗?
老师,我们是小规模纳税人,在销售货物时,收入这一步我咋做 。借应收账款100,贷:主营业务收入100(还未开票,)
老师:建筑公司添加家经营范围,钢结构安装怎么添加
请问老师:租赁发票税率是多少?
老师,500元以下没有发票,这个500怎么界定的,有次数和时间限制吗
老师,我缴纳房产的契税,录入了房产税源信息,税务局也复核了。但是我发现合同编号有误,然后删除了信息,申报表也作废了,但是在契税新增税源信息里面还有这个数据我们要怎么才能让这些数据不存在呀?
老师,比如我自己单位工资申报6000,其他单位给我申报1500,这1500我是先会交税,汇算清缴的时候他会用1500*12+6000*12=90000的工资看我需要补税还是退税是吗
就是他给我的合同上写的租金19万多少多少,税金3万多少多少,这个税金三万多,是这个19万多的17.75%。他光给我开发票(包含了这5%的增值税)就给我开了19万多,和合同上那个租金是一样的数价税合计。他单独拎出来了一个3万多,这个是17.75%,这个应该不包括这百分之五吧,因为增值税那5%,他开发票的时候他就交这个钱了
你好!他要你另外单独付3万多?还是说,你付给他19%2B3=22,他开给你22的含税价
他另外3万多,给我到时候税务局给他开的那个证明(他今天已经把这19万包含5%的增值税开给我了,这张票子有5%的增值税是19万多),他说另外的要等他七月份儿报房产税那些的时候才能给我这个缴费明细
就是他不给我3万多的发票,他给的是税务局给他开的那写各种税的完税证明吧应该是叫,他到时候会把这个东西复印一份给我
你好!好明白了,这样的话,剩下的部分,你没办法税前扣除了。