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老师:请教,以前年度开据增值税专票, 做:借:预收账款 10009 贷: 应交税费-应交增值税 99.10 主营业务收入 9909.9 后业务冲回,开负数发票时,借:预收账款10009.09元,贷:应交税金-应交增值税 99.10元 主营收入 9909.99元 ,跨年后才发现,负数发票多开了0.09元,因为金额小,增值税没有影响 ,就是预收账款多了0.09元。要怎么处理?

2024-04-02 19:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-02 19:05

您好,做营业外收入

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快账用户7975 追问 2024-04-02 19:07

老师,单位执行的小企业准则 ,不用经利润分配-未分配利润科目调整吗?

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齐红老师 解答 2024-04-02 19:21

您好,小企业会计准则不追溯直接记当期,企业会计准则要调以前年度损益调整

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快账用户7975 追问 2024-04-02 19:23

老师:哪什么情况需要调以年前度损益?之前有上年多计提的职工福利费,有老师说需要做以年前度损益调整。不太清楚。

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齐红老师 解答 2024-04-02 20:20

执行企业会计准则要调以前年度损益调整,小企业会计准则没有以前年度损益调整

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您好,做营业外收入
2024-04-02
您好,这个直接按照负数发票做就行了
2024-03-25
同学你好 按负数发票的金额冲减就可以
2024-03-26
 你好; 你红冲了之后; 那么你红冲后    应该是税额会负数的; 你 冲的金额比你   开的 税额金额大的 ;  你会 借方有余额的   
2023-01-13
同学你好 按照开票金额申报
2022-01-18
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