借工程施工合同成本人工费,贷应收账款。
我们是工程公司乙方,现在甲方从农民工专户代发了一批农民工工资。这个工程的劳务我们是分包给劳务公司的,平时发农民工工资是我们转款给劳务公司的,由劳务公司发工资给农民工。现在这笔甲方代发农民工工资业务,我们还需要劳务公司给我公司开具劳务发票吗?还是只需要甲方提供的代发农民工工资清单就直接做账?
老师,我们是建筑公司。我们这个报表上的应收账款金额过大,原因是,有几笔是甲方代发农民工工资,但是,会计没有做账,没有冲减应收账款。请问,甲方代发农民工工资的账要怎么做,怎么冲减甲方的应收账款。手动去调报表的话,又该怎么去调?
乙方没有开劳务票给甲方,一般都是甲方款项到我们支付工资,这次甲方没有钱、我司汇给甲方5万从农民工专户支出,4万我司银行出。5万能做应收账款吗。会计分录怎么写
我们公司是乙方给甲方开票后,甲方用农民工工资专户,代我们发农民工工资,已获得银行流水凭证,已在报验户报税,我们公司对这笔农民工工资入账,怎么对冲一下对甲方的应收账款,具体会计分录,怎么做合适
老师,您好: 甲方给我们做的农民工工资代发,该怎么入账呢? 我做的账是,我们给甲方开票后: 借:应收账款—甲方公司 贷:主营业务收入—工程结算 应交税费—应交增值税—销项税 然后计提了工资: 借:工程施工-合同成本-人工费 10万 贷:应付职工薪酬-农民工工资 10万 甲方的款打到工人账户后: 借:应付职工薪酬-农民工工资 10万 贷:应收账款—甲方公司 10万 可是这样做下来,应收账款—甲方公司这块余额却是负10万,不是应该余额是零吗?请问我这里是哪里做的不对?
低值易耗品和周转材料两种在购买,和领用时,怎么进行账务处理?还有如果购买当月开具专票,不认证,有销项税额后再认证,分别怎样进行账务处理
公对公开票之后,购买方可以用现金支付给销售方吗
老师,我想问一下,我们公司是国企,现在要把一个子公司无偿划转给其他的国企,我们公司的账面要怎么处理
公司购买土地,之后准备出租的话,取得土地使用权的时候需要申报哪些税?
老师,请问,组织固定液(10%中性福尔马林),税收编码是多少
老师,请问和对方有签订合同,对方有开具发票,现在银行付款,可否不对公付款,假如银行付款给私人账号,那个私人账号不是法人的让对方写个付款委托书可以吗,对方是公司
老师你好2024012漏入了一笔季度结息31元请问怎么入账啊
老师好,之前股东给公司借过款,现在股东去世了,儿子成了股东,之前问股东借的款可以转到儿子名下吗?需要什么手续?
坐飞机,收到电子客票行程单的同时,能再收到电子发票(航空运输电子客票行程单)吗?
老师好,社保的年度缴费工资一定要报吗?如果工资没有改变也要报吗?不报有什么后果?是截止今天吗