你好,可以这样操作的哈.
老师们,老板跟一个私人买了辆二手车,机动车辆登记证上户名是公司的名称,那个人是2017年买的4万多的发票也给我们了,老板是今年10月份自己垫付3万多买了,现在我是按照老板垫付的这个金额入账做了固定资产,问题是不是那个人应该给我们公司代开一张发票呢?
老师您好,2023年公司从个人手里买了一辆二手车,公司支付3万给个人A,但是个人B开给我们公司的发票3万,由于发票个人的抬头不对,所以一直未入账,也一直未折旧,现在需要把去年支付给个人A的3万,退给我司,我司重新支付3万给个人B,这样发票抬头与付款抬头就一致了 能这样操作吗?
你好,老师,我公司要求三流一致(购买方、受票方、付款方为同一主体),之前的个人购买方现在要求重新以公司的对公账户重新付款,再把之前个人支付的价钱退回给个人(因为对方公司刚开业,之间老板不懂发票要开公司抬头,合同要以公司名义来签,价钱要以公司账户来付,财务来了现在要求重新倒一遍),我现在要是重新倒一遍,对我公司的账务和税务会有什么影响?
你好,老师,我公司要求三流一致(购买方、受票方、付款方为同一主体),上个月的个人购买方现在要求重新以公司的对公账户重新付款,再把之前个人支付的价钱退回给个人(因为公司刚开业,老板不懂发票要开公司抬头,合同要以公司名义来签,价钱要以公司账户来付,财务来了现在要求重新倒一遍),我现在重新收货款,把之前收的个人款退了,那我上月确认的收入成本怎么办?上月开的发票现在红字冲销吗?
老师请问一下公司给员工报个税,23年10月到现在都没有扣孩子的专向扣除、个税多交的还能返回到员工本人吗?如果能,是员工自己咋样操作?还是不能,谢谢
一个员工社保1.2月份申报了 工资薪金漏报了 现在已经离职。这种怎么补申报
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
但是去年一直未入账,就是说账面上没有固定资产,也没折旧,去年的账务上怎么操作规范一些
您好,去年的账你已经结了吧?
可以反结账 ,然后在汇缴的时候更正财务报表和所得税报表吗?
您好,可以这样的呢