你好,同学 利润表没有金额的话,可以零申报的

老师你好,高新技术企业有收入,申报时进项税额抵扣了,到最后也没有缴税,现在有大量的期末留抵税额。我们现在申报项目,要求必须纳税额大于零。请问怎样能交税?(之前是有收入,但申报时一直有留抵税额抵扣了)
老师,一般纳税人企业只要有收入 就要按销售额0.03%来缴印花吗,我现在的企业他们是贸易的,我看他们的外账都是按销售额的40%再*0.03%缴,但我上一家公司一般制造业,又从来没有申报和缴纳过印花税,所以我一直在这个印花税这一块纳闷
老师您好,请问新成立的企业,目前为止还没有销售收入,但是有采购货物,所以有进项税额,现在申报增值税时进项税额需要勾选认证吗?
老师您好,请问新成立的企业,目前为止还没有销售收入,但是有采购货物,所以有进项税额,现在申报增值税时进项税额需要勾选认证吗?
老师您好,请问新成立的企业,目前为止还没有销售收入,只有采购货物,申报印花税可以零申报吗?我可以只针对销售货物的时候交印花税吗?采购货物的的合同不交印花税会罚款吗
老师好,我们原来有自己食堂,现在取消了让大家自行解决中餐,每人给一定餐补,这个要交个税吗
老师 法人自己名下的扫雪车 铲车等大型车辆怎么给公司用更合理
甲公司开的农产品收购发票,付款50万给3个农户,公司开三张收购发票,按每个发票分解增值税进项税额,还是按50万分解?
老师好,报表的应付职工薪酬是负数有风险吗
本单位小企业单位,单位有一个专户,原本是付给劳务公司的,结果承包人套现去了。导致后面对公又重新付了一笔。相当于专户一次,对公一次。然后对公就挂起了预付账款这个科目。我怎么把它做平。
老师,进项认证错了,已经申报交完税了怎么办?怎么重新认证?
老师,请问这个专项报告到底是谁出??
老师:年未有留抵税,通过结转后是挂:转出未交增值税科目还是未交增值税科目?
老师,做项目考察需要请专家评审的费用,都是开餐票,这个应该怎么入账啊
个人独资企业之前几年都是亏损的,今年盈利200万交了60多万经营所得税,税后能提出多少利润
你的表有管理费用-工资及开办费用合计:12202元,目前是亏损,请问企业所得税我要怎么填
这个填写在所得税申报的主表,利润总额金额填写
是填复数12202吗?
是填复数12202吗? 是的,同学
根据我们企业的情况,还哪里对方需要填什么吗?
利润表哪些有数据,就需要填写的
好的,谢谢老师。我会给老师五星好评的
非常感谢同学,祝你生活愉快