同学你好 对的 不算收入
高新技术软件企业,软件销售收入为即征即退项目,月度应交税费,应交增值税进项税额为106889.86元,其中软件销售即征即退按照销售收入占比分配的进项税额是21265.84元,申报填写增值税主表的时候,第12栏:也就是一般项目进项税额本月数这里应该填多少呢?是填106889.86呢(本月可抵扣进项税额),还是本月106889.86减去即征即退21265.84后的税额呢
老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
老师,我们公司属于即征即退增值税纳税人。公司购入一个固定资产即用于一般项目也用于即征即退项目取得的进项如今还没有实现收入怎么计算分摊分别申报增值税一般项目和即征即退项目
你好..我申报咱们学堂的高新企业增值税报表.发现销售的软件收入属于即征即退.. 但是在填写销项那张表里面..已经把销售软件收入填写在了即征即退货物及加工修配里面..那就证明这部分已经没有缴纳销项税额..那我在学堂实操这家公司税务局还退换了即征即退的税款..我是哪里没有理解好吗
请问老师,我们公司销售自行开发的软件,取得的收入在增值税申报表中填在了即征即退项目里,然后还有一般项目的收入,申报企业所得税时我申报的收入是即征即退项目+一般项目的收入,现在税局通知说我们增值税与企业所得税申报的收入不一致,让我们说明情况,我看了一下差异就是即征即退的这部分收入,请问老师,即征即退项目的收入不算营业收入吗?
老师好,公司买了车,比如50万,需要在今年二季度一次性扣除,那二季度企税填了加速折旧表后,这个50万就直接在二季度扣除了是吗?那第三季度附表这个一次扣除改怎么填呢?没看到调增的地方
老师,财政性资金为啥包含即征即退\\先征后退等,但不好含出口退税?
个体户没报个税能税前扣除吗?需要调增吗
老师请问税务系统查询到有3张发票,实际有四张请问怎样才可以一致呢
老师,个体户开数电发票项目维护信息,是否简易计税,选是还是否?
阀门制造业,存货 其他应付款 应付账款 各占营业收入比例多少属于正常的。
问题难点难在按照事业单位借银行存款,贷其他应收款。按照其企业借应付职工薪酬,贷其他应收款。事业单位没有0余额账户用款额度这个科目,有这个账户
公益性捐赠需要发票才可以扣除吗?需要缴纳增值税吗
老师您好!公司和个人签订了商铺的租赁合同,公司也把钱转给个人了,个人让别的公司给开的房租普票,请问发票公司能用吗?
企业招2名残疾人,可以减免多少残保金,残保金计税基础是什么
那请问老师,我们即征即退项目的销售收入应该如何记账?
同学你好 一、根据正常销售,确认收入:借:银行存款(应收账款) 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 二、缴纳增值税,借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 三、计提应返还的增值税, 借:其他应收款 贷:营业外收入--政府补助 四、收到增值税返还,借:银行存款 贷:其他应收款
意思我这部分收入不需要时候那边企业所得税吗
意思我这部分收入不需要申报企业所得税吗?
同学你好 有利润就要交