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老师,印花税按季申报,计税依据是按1-3月的销售额+购进额合计金额申报吗?

2024-04-03 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-03 15:11

你好是的,是这样正确对的。

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快账用户2748 追问 2024-04-03 15:22

是含税金额还是不含税的

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齐红老师 解答 2024-04-03 15:24

,不包括合同上单独体现的增值税。

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快账用户2748 追问 2024-04-03 15:28

这是什么原因?

这是什么原因?
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齐红老师 解答 2024-04-03 15:29

看一下咱填写的数据对不对?去看一下采购合同和销售合同。

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快账用户2748 追问 2024-04-03 15:29

数据对的

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齐红老师 解答 2024-04-03 15:32

数据要对,那你就看能不能申报。

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齐红老师 解答 2024-04-03 15:32

购销合同是采购合同加销售合同的金额。

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快账用户2748 追问 2024-04-03 15:33

我按增值税申报表,附表一和附表二加一起填的

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齐红老师 解答 2024-04-03 15:34

按照买卖合同这个数据填写。

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你好是的,是这样正确对的。
2024-04-03
你好,同学,计税依据是按照季度销售收入和季度的进项收入这样来申报
2023-10-17
你好,计税项目是买卖合同,计税依据是买卖合同的合计金额。
2022-10-24
对的是的,需要这么做的
2024-10-11
你好,看你合同签订是含税还是不含税
2021-09-19
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