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你好老师,我们公司交的房租和电费,对方单位先给我开票,我一周后给他们打款,我这样怎么做凭证

2024-04-03 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-03 15:59

您好,借:管理费用-房租、电费 贷:应付账款

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快账用户4307 追问 2024-04-03 16:05

房租是98000,三个月的,是不是次月要做分摊的科目是吧?

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齐红老师 解答 2024-04-03 16:06

如果用分摊,用借:预付账款 贷:应付账款 跨月再分摊

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您好,借:管理费用-房租、电费 贷:应付账款
2024-04-03
你好!借应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
2024-04-10
你好,写清楚总的金额就可以的,你即使写了税额,他也没法抵扣增值税,你加税合计给他填写。
2023-12-20
你好,你们是物业公司吗?不是的情况下,你问一下你税务局允许你们开吧。如果允许供电,电费。
2025-05-19
您好,这个是可以的,可以
2022-07-07
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