您好!是什么原因补缴,少做了收入吗还是什么

老师补交22年的企业所得税需要计提吗
汇算清缴补去年的印花税,需要做一个补计提的科目吗?
老师,账上计提的增值税比实际缴纳的少一分钱,怎么补计提,借方计入哪个科目?
被税务机关通知需要补申报22年的未开票收入,需要调整22年的账吗?因为22年的账不在我们公司做的,然后补缴增值税,是入到哪个科目合适?
2024 年一月补缴的, 2023 年度的社保金额,如何做账,需要计提吗?会计科目计入哪个?
老师你好!我现在挂靠别人的公司,公司为一般纳税人,100万项目我应该交多少税给公司,
老师你好!我现在想挂靠公司,公司现为一般纳税人,我应该给公司付多少税点,
老师,企业要注销,应付账款有借方余额,该怎么处理
固定资产做辅助账是什么意思
1.那个拍摄产品合同是否算印花税 2.3月公司公账支付网易企业邮箱产品服务合同要付企业印花税吗 要季度申报印花税吗
小规模纳税人企业,2月份刚成立。季初资产总额是0。季报时,企业所得税资产总额预缴纳申报表季初资产不能为0,只能填0.01,导致企业所得税调增了0.01元,企业季度财务报表已经上报了,账务和税务怎么处理?
请问亚马逊走9810的报关金额要用什么金额填写呢
一万以上的发票可以走报销吗吗
请问老师,现在补缴2023年汇算清缴所的税怎么做分录?小企业会计准则
郭老师看2025年1-5月汇算清缴可弥补亏损额是29万多,然后2025年第一季度申报表弥补亏损是10421.58,第二季度所得税申报表弥补亏损是27710.28元,第三季度弥补亏损额是3443.42元,第四季度弥补亏损69596.93元,那就是把这四个季度都加起来就是弥补的亏损额是吗
是当时税务系统退税退错,现在又要我们补交
你好,你当时退税的时候怎么做的凭证?现在就做相反的凭证。