您好!这个可以勾选抵扣
老师好,我们股东在我们公司附近酒店住宿,开专票可以抵扣不?是做招待费还是差旅费?
我们老板出差住酒店,然后酒店给我们开具了1张专用发票, 内容是:*会展服务*代订住宿费 1000元 请问这张专用发票是否可以抵扣?
老师,你好 我公司刚注册,员工为公司开办出差的酒店住宿费增值税专用发票,也是可以作为进项抵扣的吧?
老师 员工出差收到的住宿专用发票 是同城可以抵扣还是异地可以抵扣呀
老师,请问去年的未收到的领导和员工开的酒店住宿的专票,我在增值税认证平台可以直接选择抵扣不勾选,全部清掉吗
收到上年企业所得税退税分录应该怎么做那
老师好,我们租赁的房屋让申报土地使用税和房产税,80平方,原值填的23000,建制镇土地,信息填好提交成功,申报表上的计税依据我没看懂,是我填错了吗,4025和40怎么来的
您好老师。由于公司员工的失误,导致一笔保证金无法收回,那这笔损失该如何做账。员工已经退休,这个收保证金的企业5年前就已经破产。做坏账损失,没有当年起诉和判决的证明,怎么办?
老师,我们是小规模纳税人,共收到销售收入是96447.64元,大部分是现金收款,只有7000块钱是农行收款,那现在分录应交增值税是按3个点分还是1个点分,分录能不能给我写下
老师,请问银行退的以前年度的单位结算卡服务费,怎么做分录?
请问小规模纳税人,季度报税,超过30万元,其中有张发票金额2100元,误开成免税,实际税率应该是1%,对方不给作废,季度申报可以按1%实际申报吗
老师好,其他事项段和其他信息部分区别是啥呀,整不明白
老师,请问可以使用于普遍服务行业的成本率大概在什么范围
老师我们是文化传媒公司,主要就是其他公司拍摄视频,拍摄照片服务居多,然后偶尔有外包给别人修片啥的,用对公账户转给个人,备注稿费劳务收入。这种应该怎么做会计凭证啊
税务出风险任务后,2025年6月底公司修改了增值税主表,汇算清缴表。(每年补报了收入30万),当时未修改季度所得税表(季度所得税所得税表,只能更正上一期的,无法修改往年的),也未修改,季度财务报表和年度财务报表,请问,账务刚也是需要修改是吗
如果是业务招待费就不可以抵扣,是吗老师?
你好!是的。就是这样
好的,谢谢老师
您好,不用客气的了