你好,所应交税费应交增值税。

老师,小规模纳税人开票后做账需要计入应交税费-应交增值税-销项税额
小规模需要结转销项税额吗?借:应交税费-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 ?
小规模纳税人一季度的收入(贷:应交税费—应交增值税—销项税额),增值税未结转。4月初缴纳增值税要怎么做分录呢?借:应交税费—应交增值税—销项税额吗?
老师,请问小规模纳税人销售货物,也是借,应收账款。贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额吗?
老师,请问小规模纳税人销售借:应收贷:主营业务收入贷:应交税费-应交增值税-销项税吗?
老师,就是我们今天要付七万多酒款,都是以前聚餐呀,老板招待呀在这家酒店拿酒记账。现在开发票汇总一起,是要单独分出来员工聚餐福利福利招待是招待还是一起汇总招待或者福利,还有点不好分,一哈是这个人去拿,一哈是公司老总去拿,公司也不是什么大公司。所以没得那么多规矩规定也没得人专门管,不晓得咋个整了,马上要转款给他们
2026年2月份我们开具发票给A公司,A公司没有付款,我们就把发票作废了,现在3月份A公司说我们作废了发票,他们被罚款了,税务局还要查他们,这个是真的吗?
2月份我们开具发票给A公司,A公司没有付款,我们就把发票作废了,现在3月份A公司说我们作废了发票,他们被罚款了,税务局还要查他们,这个是真的吗?
公司出售二手车怎么处理
老师,就是管理层的茶话会,买的一点糖果点心,以前一直做的是管理费用/福利费,可以改做成管理费用/会议费吗,如个更合适点。
老师 税局让缴工会经费已缴,但公司没成立工会组织和办理账户,这个不办可以吗?
员工报销的福利费必须提供应付职工薪酬吗 分录怎么做
老师,我们是工程公司,然后有一个项目我们和电力公司购买电,然后我们会把电卖给另外一个公司 当我们取得电力公司发票的时候怎么做账?又还不能做主营业务成本,我们还没开票给另外一个公司
老师我们有些客户是预付款的,我们后面才发货,我直接进入应收账款,不进入预付款科目行吧
如果我们在年假本月中进项发票富余,我们可以不交税,请问如果有个月不缴税有什么影响?
规模没有三级科目就是二级科目。
和一般纳税人这个做账是一样的是吗?那完了这部分销项是免税的,不交的话还有其他操作结转之类的吗
对的是的,季度末结转到营业外收入。如果不需要交税,需要交税的直接做支付的就行。