同学你好 小规模纳税人计提增值税时贷应交税费-应交增值税

老师好,月末结转增值税是 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 还是说可以直接 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
老师,假如4月销项100,进项60,应纳税额40 结转进销税金的分录对不? 借:应交税费-应交增值税(销项税额)40 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)40 5月份申报4月增值税时,缴纳增值税额40 5月缴税分录 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)40 贷:银行存款40
增值税税额结转大全(增值税结转) 结转进项税额;借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 结转销项税额; 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转应缴纳增值税借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 1、本月缴纳上月的增值税:借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 2、本月缴纳当月的增值税:借;应交税费-应交增值税(已交税金) 贷;银行存款,老师这里面结转进项,销项是期末余额那个数字吗
小规模纳税人一季度的收入(贷:应交税费—应交增值税—销项税额),增值税未结转。4月初缴纳增值税要怎么做分录呢?借:应交税费—应交增值税—销项税额吗?
增值税一般纳税人,每月需要结转增值税吗,需要做这笔分录吗借应交税费—-未交增值税,贷:应交税费—-进项税额,借应交税费—-销项税,贷应交税费—-未交增值税
2022年度对方开具给我公司一张13%的增值税专票(我公司税率是13)已经抵扣认证了,现在对方税务局查到了他们没有权利开13个点,只能开6个点的发票,现在需要红冲,对我们这边税务局有没有什么问题?
控股股东不能成为企业法定代表人吗?现实生活中好像都是这样的
老师,实操系统六月份报税利润表数据填错了,怎么才能清空数据重新练习?谢谢!
小型微利企业印花税减半,怎么操作呀
老师,申报个税的收入是按缴费工资,还是缴费基数
老师我们公司是小规模纳税人,开具普票100万,按1%缴纳增值税及附加税,然后有2%的增值税优惠,该怎么做账呢
您好,我想看这个分录是不是之前会计做错了,是不是都应该是应收账款呢!
公司是不是一定要交企业所得税?
你好,老师,我们是新办外贸公司,出口备案时公司名称可不可以只备案英文名称,不备案中文名称
老师,出口企业请问一下形式发票只收到了一部分货款。形式发票上著名了收到百分之50货款,但是后续我在收到尾款的时候给税务局检查还是否需要再次提供形式发票的尾款那部分的金额吗
缴纳是借应交税费-应交增值税
但是3级明细是什么呢
小规模纳税人一般增值税不设置三级明细
但是账上一直有的
没有办法的话,选哪个呢