哦,企业微信的可以不用转的,在里面也行,你们可以支付货款。
老师,公户转款给A公司,A公司的出纳微信转给我司出纳微信。是提现的,要不要对方开发票???
老师好,我们收入一般都是微信转给我,然后我提现到我自己银行卡上,在去银行取现金出来存到我们公司对公账户上。请问我该怎么做账呢
老师单位用微信收款的怎么存入单位对公账户
老师,作为出纳现在不是很多用微信支付宝支付嘛,那么企业的微信支付宝,是企业微信支付宝吗,那微信支付宝里面的钱从哪里转进来?是从企业对公账户转进来吗,企业微信支付宝可以绑定企业的对公账户吗
老师,想问下,客户转款到我微信,我微信收款,提现只能到我个人卡里,我再从卡里转钱到公司账户里,微信收款记录需要打出来做账吗?
您好老师,我们是建筑公司,有挂靠,然后现在资产大于5000万,企业所得税是25的税率缴税了,然后收2个点的管理费。我自己算的扣的税点下来在5点多➕2管理费,7点多,增值税税负率1.45左右,所得税税负率0.8左右,而且还是个异地项目,我算的时候就是应交➖预交➕管理费=扣下来的钱,老板说7个点下来太多了,让我企业所得税按照1个点算,挂靠方的进项能底所有销,人工成本是直接坐到我们账里的,不开发票,这种怎么计算
老师,我想问就是在填写资产负债表的时候,然后应交税费的科目,它的余额是负数。这里面有一部分是待认证的,我把那个待认证的是不是填写在就是其他流动资产项目列式? 我要是这样列式的话,我的未分配利润期末减免出的就不等于本月的那个净利润了,这个报表关系不对。我这样填着合适吗
我们工资都是把上个月工资放在下个月发放计提的,现在要怎么调整过来?
转账支票正面的收款人为单位,如果支票正面的收款单位到银行办理转账,是否需要在支票背面背书人签章处加盖收款人预留印鉴
老师,分录做错了。什么时候用红字,什么时候用相反分录?
请问每个月做账,先计提本月工资,在结转主营业务成本吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
老师请问贴现怎么算的
已认证的发票,隔几个开了红字发票,如何入账,需要进项税转出吗
老师,商贸企业所得税税负率多少啊
老师,是个人微信收的?
要转回来的,而且你单位出委托书