同学您好,一般有业务的话是要开票的,但只是借支往来的话不用
公司给予客户返利,不开具红字发票,由于客户是小商店有上百家,所以直接公账转给出纳一些钱,出纳再通过微信转给客户,保留9微信转账截屏,这样的原始凭证规范吗
老师,公户转款给A公司,A公司的出纳微信转给我司出纳微信。是提现的,要不要对方开发票???
老师,现在都是用微信转款比较多,可以从公司的帐户转款到出纳的卡上,然后别人报销的时候出纳直接用微信转账给报销人吗?
发票开出去给对方公司,对方公司不转对公账户,要求微信转给我们,可以吗
对方从微信给我们转的货款,现在想要发票,把公户弄好了,能不能把微信钱退给他,他重新把钱打入公户,再给他开票?
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
支付给A公司,给我司的保安买社保的。
A公司的名义买社保,那需要开发票给我司吗?
是我司转款的
不需要,这可以算借支处理,劳务公司员工要开发票
员工的工资和社保,转款给A司代发的,就要开发票给我司,对吧?
是的是的,就是这样的
社保也要开给我们吗?社保不用了吧?
有员工社保缴款记录的也可不开
是我司转款给A司代买社保的,A司不用开发票给我司?
一般是开票的,但这部分也是往来记账也可以用员工社保记录汇总记账
但是这部分员工的个税是在A公司报的,
等于是A公司给员工买的社保了。只是是我司出钱
往来款?那如果开发票呢?
A司应该给我们开发票吧?
这情况可以要求开票
可以让A 司给我们开票???
你付了钱是可以要求开票的
也可以不开? 不开的话,就是等于是借款?
是的是的,是这样的