你好 借应收 贷收入 应交税费 借其他应收 贷应收账款 借 银行 贷其他应收款

老师好,我们收入一般都是微信转给我,然后我提现到我自己银行卡上,在去银行取现金出来存到我们公司对公账户上。请问我该怎么做账呢
老师,你好,我们公司开通了一个微信商户结算账号,用公司名和对公账号注册的,现在每日都有流水收入,然后呢,每月又要给制定的商户返现,剩余的金额才提现到我们公司账户上,请问我要按未开票收入上增值税吗?应该按提现到公户的金额缴税还是微信里的收入金额纳税呢
我们是酒店行业,每天收到得现金需要存入银行,我们一直是在一个银行账户里转入每天存的钱,就是不需要每天去存钱,但是因为一些原因,这笔钱提前打入我们对公账户里了,就是以后我们收得现金不用去存,也不用每天转入银行存款了。这笔钱我该怎么处理呢?收到钱时的分录该怎么做呢?
老师,我们现在微信支付宝收款,收款码是法人的名字,每天提现到银行卡,然后取出来货款再存对公账户支付货款
老师 我的甲方客户从银行贷款300万 但是他们公司账户有问题 钱打不进去 他让银行打到我们公司账户上 然后我再把钱转到他们公司 那我这边收到钱和转出去时分别怎么做账呢
老师,研发费用法人工资全部做了研发费用怎么办,审计报告也做了
公司生产的产品有出口和内销,进项勾选分配这块怎么区分进行申请退税?
老师您好,可转债,转股的时候,是增发新股嘛?
开票税额少于收到专票的税额 多出来的怎么处理?
这个7月购买固定资产,不得是8月开始计提折旧,到2018年年底不是计提5个月吗?题中算折旧为什么算半年呢
开票税额少于收到专票的税额 多出来的怎么处理?
资本公积增加的金额用2000来减去400,是问你来的呀
净收益为什么最后那里要20除以360没明白
有没有在深圳地区的老师,在社保网页添加了新员工,去社保费管理客户端 添加社保工资填报时 提示不通过 原因是:该人员无效,或无有效险种,但是回到社保网页查询时 提示该员工已经在本单元 正常参保,怎么处理呢
国家税务总局2011年第25号公告是否失效,根据这条我司存在1960元坏账能否企业所得税前扣除
老师,我可能没表达清楚,我们是养老院,都是先预收老人一个月费用。也不涉及到税费。
你好 借其他应收款 贷预收 账款 贷银行 贷 其他应收款
我存钱的时候还涉及到一个现金缴款凭条原始单据。是附在贷其他应收款里吗?有的老人收的现金。都一并存的
比如现金收a老人一个月入住费1000元,微信收到b老人一个月入住费1000元,然后b老人微信提现到我银行卡,在取现。和a老人的一块存起来了
你好 个人取款单位不做账 单位发生业务才做账
那其他应收款二级明细写我名字吗?那其它应收款付的凭证又是什么
你好 那其他应收款二级明细写我名字吗?对 那其它应收款付的凭证又是什么 是收入时用应收账款是客户用 后面人说是预交 预交就不用了 这个科目了
贷银行存款 贷其他应收款凭证又附的什么原始凭证
是借银行存款, 贷其他应收款附的凭证,写错了
是借银行存款, 贷其他应收款附的凭证, 银行回单
没有银行回单,只有现金缴款单。可以吗
你好 现金缴款单也可以 的