你好,同学 可以合并一起申报缴纳的

老师好,我们单位有几个员工的工资走的是劳务派遣性质,那他们的工资是按劳务报酬所得计算个税,还是按工资薪金所得算个税啊
一个人一个月内既有工资薪金所得,又有劳务所得,交个税的时候俩️有影响吗?
老师我们公司端午发现金2000,涉及到到底是交个调税还是发票冲,交个税的话,填在正常薪金所得吗?我们有三个员工是劳务工,每个月劳务公司开发票过来,我们付钱,所以在个调税系统他们没有填正常薪金所得,那这次交个调税的话,我往哪里填?正常薪金所得?劳务所得?还是用发票呢
员工在本单位工作半个月,工资10000 又去别的单位工作半个月工资一万,请问在我们单位个人所得税系统怎么给他计算应交个人所得税? 另外一家公司怎么计算他的应交个人所得税?
个人既有工薪收入,也有劳务收入,在个人所得税年终汇算清缴时,综合所得税率应该按照工薪收入和劳务收入分别选择吗?税费是分成两部分计算吗?
老师,食堂买菜的费用是不是可以做福利费?税前扣除比例是多少?如果福利费没有发票,可以入账不?
老师销售自己种的马铃薯,企业所得税是免税的嘛
单位请的专家,是必须要给他们代扣代缴个税么?有些专家不愿意提供个税申报信息可以不给他们申报么?
老师请问下公司股东今年分红200万按股权占比分,4-3-3这样,请问分录怎么做?除了个税还需要做什么吗?
找暖暖老师 公司很多年前有一笔贷款业务,当时用了虚拟合同签署了一份用于贷款的合同,贷款直接到合同约定是自然人张三账上了,当时账面记账是其他应收款-张三 张三陆续吧款项转给了股东A和股东B,股东也相继吧款项转到了公司,这时候记账是其他应付款-A/B,目前A和B的往来已清账了 现在账上挂着其他应收款-张三 请问:这笔往来如何清账是最好的解决方案?合理合规合法
老师,领导要收入和支出明细账,这个怎么提供?支出是财务系统里面的哪些数据?
老师,我们支付工资,25年3月这样写的分录: 借: 管理费用-工资5万 贷:其他应收款-个人借款-法人 5万 1、因为当时缺少费用票,也没用对公账户发工资,就用的这个分录。 2、现在不是马上12月底了,这分录还有必要红冲掉吗? 3、还有个税申报工资这个怎么和账上保持一致?
老师,因为本月为今年最后一个月,股东借给企业的钱,如果企业明年归还,会涉及到交税吗?
老师,请问一下现在一般纳税人进项税额,今年的进项,明年再抵扣也可以吧?现在没有抵扣期限的要求吧
老师请问一下,25年的车险2月开的发票2月付账了,12月开票26年的车险能直接做账入12月吗?是同一辆车。如果不是同一辆车会不会有限制?
两种税计算的方法不一样的,怎么合并?
年终汇算清缴是合并的 所以可以月度可以单独申报,也可以合并的
你实际干过吗?
有的,同学 老师现在公司也有这种情况的 因为每个月,按照工资,和劳务报酬申报的话,税率不一样,可以的 也可以合并申报的,因为综合所得汇算清缴是按照工资和劳务报酬合计计算的,多退少补