你好,现金福利2000,这个不需要发票,按工资的14%抵扣所得税,它需要合并的工资一块交个税 对方能给你开到劳务发票里面吗?
临时工领的临时性劳务工资,只凭一张领条不要发票可以把他申报个税吗?每人没超过600,这临时性工资我是填写在“正常工资薪金所得”中还是填写在“劳务报酬”中
老师,我们是工程劳务公司,一年预计要开1000万发票,老板承包过来做的工程,然后我们公司需要发的工资一年有500万。都是固定员工。只有有50个人,这种是报个人所得税工资薪金?还是报什么税?还有涉及到其他的税吗?除了增值税附加税和企业所得税。
老师我们公司端午发现金2000,涉及到到底是交个调税还是发票冲,交个税的话,填在正常薪金所得吗?我们有三个员工是劳务工,每个月劳务公司开发票过来,我们付钱,所以在个调税系统他们没有填正常薪金所得,那这次交个调税的话,我往哪里填?正常薪金所得?劳务所得?还是用发票呢
老师我们端午节每个员工发2000,其他员工交个税可以合并到工资一起交,但是其中有三个不是员工,所以不在我们个税系统中录入过,那么这三个人怎么交个税,也是在正常工资薪金中录入吗?
公司有两名员工在2022年4月由于工作调动去了其他单位任职,已经将其在电子税局的状态改为离职非正常,但是现在有一笔绩效要发给他,是把这次绩效放入正常工资薪金所得申报,还是放全年一次性奖金申报,我看放入正常工资薪金所得申报需要缴纳700左右的个税,但是放入全年一次性奖金要缴纳4000多的个税。能放正常工资薪金申报吗,正常薪金的申报模板是要缴纳五险的,但是员工已离职,我们只是把绩效发给他并不缴纳五险
老师,您好,我们是小规模纳税人,做餐饮的,平时都是用第三方平台扫码收款的。大部分是无票收入,小部分是有票收入。现在看回单,发票也不能一一对应上回单了。您看我这样处理是否可以。首先把开出来的发票做如下分录: 借:应收账款-——XXX 贷:主营业务收入——有票收入 应交税费——应交增值税 等到回单统计完以后,把所有的收款和平台扣除的手续费加起来,再减掉所有的开出发票的金额,就算出无票收入和无票收入产生的增值税,分录如下: 借:银行存款 财务费用 贷:应收账款——XXX 主营业务收入——无票收入 应交税费——应交增值税 您看我这样处理,是否可以。管事的说,所有的收款,全是用对公户。
进价1568含13%税,卖价1666不开票。利润是多少?
会计学堂的题难还考场上的题难?(注册会计师)
老师,A将国有资产的80%股权在公共交易平台转让给B,但转让资金是由C垫付,事后B又将股权的70%转让给C(转让资金全程没有经过B公司),这个可以直接由A转给C,只做一次股权转让吗?
老师我去电子税务局里打印发票,发票显示已红冲全额,是不是就是作废了,还有的打印出来是标记红字发票,是不是也不做账
老师资料二为啥不调整应交税费,冲减摊销税法认的事项,不应该调整应交税费?
老师,A将国有资产的80%股权在公共交易平台转让给B,但转让资金是由C垫付,事后B又将股权的70%转让给C(转让资金全程没有经过B公司),这个可以直接由A转给C,只做一次股权转让吗?
B选项怎么理解?为什么财务杠杆越大?权益资本成本也越大?债和股不是此消彼长的么?
老师,新办的一般纳税人如何注册自然人个税扣缴端
房地产开发企业,收到客户首付款,先开具不征税发票,预缴3个点增值税,后期收到全款时再开具9税率发票,再缴纳增值税同时抵扣预缴税款对吗
劳务费发票不能开,我说的劳务费是我们有三个员工每个月是劳务公司开发票过来的,那他们这个两千个税要交吗,还是用发票,缴税是填在正常薪金所得,还是劳务所得昵
因为这次两千这三个员工跟着集团一起发,没有通过劳务公司,所以我怎么给他们交个税呢,他们的信息都没在个税系统里
需要开发票 就是对方企业给他代扣代缴,需要交个税合并到他的工资一块 工资薪金 对方可以出一个委托书,委托你单位发工资 如果对方不开发票,只能做账,做福利费里面让对方企业给他申报个税。
我请这三个员工拿发票过来你,端午节买粽子的
你好,不是现金吗? 公司端午发现金2000
现在都网银发钱,这次上海疫情,员工都关在家里呢,如果现金发放,如何呢?
你好,正常做福利费,对方不给你开发票 按照工资的14%抵扣所得税。
老师,最后一点是工资应付职工薪酬薪酬的14%能够税前扣除,是这个意思吗
对的是的,按照你单位职工不包含劳务派遣公司的劳务发票。