你好同学 借:管理费用-福利费 2000 贷:应付职工薪酬-福利费 2000 借:应付职工薪酬-福利费 2000 贷:银行存款 2000
老师好!甲公司(国企)以协议方式花400万元购买了一个体液化气站,执照只作了一个法人的变更(未交任何税费),后来工商局要求注销此户(原因是此站从一个自然人变成另一个自然人是属于国有资产的流失)必须重新以有限公司名义注册成立新公司,后来这个液化气站被动迁,补偿费给了1200万,甲公司收回来了400万的投入,把余下的800万缴给了当的财政。请问:现在注销液化气站甲公司缴了15万的税,液化气站缴了110万左右的税费,(增值税,土地使用税,契税,印花税,交易税等)请问老师这个税费应该怎么做账务处理呢?(这个100多万的税款是甲公司借款给液化气站交的税)谢谢老师!
在产品报废损失怎么做会计分录? 保温杯公司,一个车间一个车间流转,这个车间在产品完工了入库到下个车间,采用的是逐步结转分步法。借:在产品 贷:料工费。然后下个车间,借:在产品 贷:上车间流转下来的在产品+本车间的料工费。如此反复到最后成品入库。但是每个车间都有在产品报废,入库到报废库,然后几个月下来统一卖废铁。几个问题:在产品报废入库到报废库相关分录、报废库的杯子卖废品相关分录、第三个问题是各车间料工费分配本来是在产品和完工入库到下一车间的在产品之间分配,那现在是不是得在产品/完工入库下一车间的在产品/报废在产品,三者之间进行分配了?
小规模纳税人 房地产中介公司 1收入主要是和别的中介公司合作收取客户佣金,2成本是收取的佣金会分不固定金额给各合作公司,3收入和成本主要通过第三方平台进行分配,后每半月提现一次至对公账户,4大部分收入未开票,与合作公司三个月左右互开一次发票,请问 因每日收取的佣金还有支付的服务费太零碎,直接根据每次提现至对公账户的金额入预收账款,待开具发票后再转收入和成本,到年底发票开具完后剩余没有发票部分转无票收入缴纳税费可以吗?这么做有风险吗?
公司(一般纳税人)外购礼品,在做活动的时候,赠送给客户,做了视同销售,当月购进当月送出,取的普票,分录为: 1、购买礼品时,借:库存商品 2000 贷:银行存款 2000 2、活动送出时,借:销售费用-促销费 2000 贷:其他业务收入 1769.91 应交税费-应交增值税-销项税额 230.09 3、结转成本时,借:其他业务成本 2000 贷:库存商品 2000 我想问,这样子的一个分录,对吗?
(3)2012年6月,P公司从S公司购进一批商品,购买价格为200万元,S公司已确认销售收入并结转销售成本100万元。P公司购入该产品当期全部没有实现对外销售。这个业务在对s公司报表进行调整的时候有影响吗具体分录要怎么做啊
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思